Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340945 | PRAKTIK-MED s.r.o. MUDr. Hubáčková Dana Československej armády 3 036 01 Martin |
45464898 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.12.2013 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440219 | MUDr. Križková Daniela Republikánska 6, 038 61 Vrútky |
45460736 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440927 | APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. Folkušová 52, 038 42 Príbovce |
44835663 | Oprava bleskozvodovej sústavy na budove | 2125,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 112-11/2014 z 27.11.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440650 | CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
44773293 | Multifunkčné zariadenie | 1595,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-07/2014 z 17.07.2014 | 25.08.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440479 | CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
44773293 | Nákup tlačiarní | 2063,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-06/2014 z 19.06.2014 | 27.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440942 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 352,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440854 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 260,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 102-11/2014 z 11.11.2014 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440853 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 79,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 97-10/2014 z 23.10.2014 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440742 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Servis služobného motorového vozidla | 267,70 vrátane DPH |
Objednávka č. 88-10/2014 z 01.10.2014 | 02.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440308 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Plechové disky na osob. služobné motor. vozidlá | 430,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 47-04/2014 z 10.04.2014 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440307 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Obutie nových pneumatík na nové disky, vyváženie a prezutie - výmena za zimné pneumatiky na osob. služobných motor. vozidlách | 64,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 48-04/2014 z 10.04.2014 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11441002 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Oprava PSN - výmena akumulátorov | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 121-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440930 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. a ročná odborná prehliadka a skúška PSN | 516,19 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440666 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Oprava EPS - výmena akumulátorov | 97,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 76-08/2014 z 25.08.2014 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440665 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 180,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440433 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 565,26 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440225 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 180,05 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 21.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440826 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartrige do frankovacieho stroja | 175,98 vrátane DPH |
Objednávka č.99-10/2014 z 30.10.2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
11440097 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2014 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440932 | SERVIS gastro, s.r.o. Hlavná 2025, 038 52 Sučany |
44549971 | Občerstvenie na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA | 803,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 114-11/2014 z 27.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440478 | MUDr. Daruľová Stanislava s.r.o. SNP 553, 039 01 Turčianske Teplice |
43930433 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 18.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440313 | MUDr. Daruľová Stanislava s.r.o. SNP 553, 039 01 Turčianske Teplice |
43930433 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11441024 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 |
43883192 | Kancelársky nábytok | 563,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440769 | Ing. Peter Burčo - diret Bátovce 797, 935 03 Bátovce |
43828507 | Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum | 323,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-10/2014 z 02.10.2014 | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440768 | Ing. Peter Burčo - diret Bátovce 797, 935 03 Bátovce |
43828507 | Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum | 1168,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 90-10/2014 z 02.10.2014 | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11441022 | Michal Danč - MEBS SK P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin |
43455107 | Oprava vložky zámky na dverách v budove | 64,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 127-12/2014 z 05.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440921 | Michal Danč - MEBS SK P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin |
43455107 | Núdzové otvorenie zaseknutých dverí | 38,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 113-11/2014 z 27.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440596 | Michal Danč - MEBS SK P. Mudroňa 602/30 |
43455107 | Oprava vložky zámky na dverách v budove | 46,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 72-08/2014 z 11.08.2014 | 13.08.2014 | 15.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440406 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Príprava a vykonanie STK a EK na služobnom osobnom motorovom vozidle | 108,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-05/2014 z 16.05.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440405 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služobného osobného motorového vozidla | 260,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-05/2014 z 16.05.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440086 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 372,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-02/2014 z 04.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440085 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 412,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-02/2014 z 05.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11441028 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 1411,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440906 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 879,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014 | 25.11.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
11441016 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 288,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440902 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 104-11/2014 z 11.11.2014 | 24.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440740 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 84,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 85-09/2014 z 25.09.2014 | 01.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440473 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Oprava kopírovacích strojov | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-06/2014 z 06.06.2014 | 19.06.2014 | 01.07.2014 | 8.7.2014 | |
11441001 | Samuel TARAŠ - Elektro Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce |
40630625 | Revízia elektroinštalácie v budove | 1170,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440765 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26, 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 03.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 |