Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340937 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2013 | 1718,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11340936 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 12/2013 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11340935 | ELASTIK - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11340934 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2013 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11340933 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 12/2013 | 48,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391 P | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11340909 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2013 | 3611,92 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 16.12.2013 | 08.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440003 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 01-01/2014 z 02.01.2014 | 09.01.2014 | 22.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440007 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Predplatné za rok 2013 | 36,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 02-01/2013 z 03.01.2013 | 13.01.2014 | 21.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440050 | P.A.N spol. s r. o. A. Kmeťa 13, 036 01 Martin |
31569099 | Oprava tlačiarne | 42,96 vrátane DPH |
Objednávka č. 02-01/2014 z 15.01.2014 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440039 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2013 | 14,21 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-01/2013 z 03.01.2013 | 20.01.2014 | 27.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440066 | Poradca podnikateľa spol. s r. o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenia, ročník 2014 | 108,97 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-01/2014 z 15.1.2014 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440065 | Poradca podnikateľa spol. s r. o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca, ročník 2014 | 19,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 04-01/2014 z 15.1.2014 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440096 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 297,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-01/2014 z 17.1.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440104 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440103 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440102 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440087 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1248,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440047 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11800,00 bez DPH |
Objednávka č. 10-01/2014 z 22.01.2014 | 24.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440836 | A.M. PLUS, s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Prehliadka služob. osobného motor. vozidla po 1. roku | 95,96 vrátane DPH |
Objednávka č. 101-11/2014 z 03.11.2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440854 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 260,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 102-11/2014 z 11.11.2014 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440906 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 879,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014 | 25.11.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
11440902 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 104-11/2014 z 11.11.2014 | 24.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440918 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Odborné prehliadky tlakových zariadení | 271,00 bez DPH |
Objednávka č. 105-11/2014 z 20.11.2014 | 01.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440904 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2071,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 106-11/2014 z 21.11.2014 | 24.11.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
11440911 | CeHaTex, s.r.o. Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín |
46419641 | Pracovné zimné bundy pre Aktivačné centrum | 6768,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 107-11/2014 z 25.11.2014 | 28.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11441000 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS Martin Dlhá 85, 010 09 Žilina |
45606536 | Pracovné pomôcky pre AC | 4957,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 108-11/2014 z 25.11.2014 | 11.12.2014 | 29.11.2014 | 2.1.2015 | |
11441012 | Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL Poluvsie 24, 972 16 |
17828601 | Oprava okna v budove | 133,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 109-11/2014 z 25.11.2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440045 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 238,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-01/2014 z 22.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | 28.1.2014 | |
11441003 | ADET SK s.r.o. Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica |
47756497 | Pracovné odevy pre AC | 1070,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440928 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove | 66,00 bez DPH |
Objednávka č. 111-11/2014 z 25.11.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440001 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1965,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 111-12/2013 z 30.12.2013 | 07.01.2014 | 25.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440927 | APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. Folkušová 52, 038 42 Príbovce |
44835663 | Oprava bleskozvodovej sústavy na budove | 2125,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 112-11/2014 z 27.11.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440921 | Michal Danč - MEBS SK P. Mudroňa 602/30, 03601 Martin |
43455107 | Núdzové otvorenie zaseknutých dverí | 38,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 113-11/2014 z 27.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440932 | SERVIS gastro, s.r.o. Hlavná 2025, 038 52 Sučany |
44549971 | Občerstvenie na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA | 803,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 114-11/2014 z 27.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440934 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 117-11/2014 z 28.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440929 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Oprava obehového čerpadla a spätnej klapky vo výmenníkovej stanici | 205,00 bez DPH |
Objednávka č. 118-12/2014 z 03.12.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440942 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 352,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440059 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Odstránenie starej omietky v budove | 979,91 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-01/2014 z 27.01.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11441001 | Samuel TARAŠ - Elektro Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce |
40630625 | Revízia elektroinštalácie v budove | 1170,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441002 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Oprava PSN - výmena akumulátorov | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 121-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 |