Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440173 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 798,47 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440932 | SERVIS gastro, s.r.o. Hlavná 2025, 038 52 Sučany |
44549971 | Občerstvenie na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA | 803,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 114-11/2014 z 27.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440956 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2014 | 804,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440948 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2014 | 813,56 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440334 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 04/2014 | 814,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440839 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 820,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 98-10/2014 z 29.10.2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440348 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2014 | 821,32 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440936 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 831,16 vrátane DPH |
Objednávka č.116-11/2014 z 27.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440260 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2014 | 834,60 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440520 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2014 | 843,89 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.07.2014 | 01.08.2014 | 6.8.2014 | |
11440913 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 848,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440725 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 856,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2014 z 02.09.2014 | 17.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
11440186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 02/2014 | 860,15 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 13.03.2014 | 19.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440592 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2014 | 868,03 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 11.08.2014 | 02.09.2014 | 5.9.2014 | |
11440408 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2014 | 872,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440849 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2014 | 873,04 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11441031 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 879,00 vrátane DPH |
Objednávka č.150-12/2012 z 29.12.2012 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
11440906 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 879,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014 | 25.11.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
11441020 | Vladimí NOVÁK Tesárske a stavebné práce Slobody 322/3, 039 01 Turčianske teplice |
33235538 | Oprava vyvýšenej časti strechy | 893,90 bez DPH |
Objednávka č. 122-12/2014 z 05.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440466 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2014 | 906,95 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440379 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 04/2014 | 906,90 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 26.5.2014 | |
11440298 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 03/2014 | 909,30 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440099 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2014 | 929,30 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440333 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 04/2014 | 955,13 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440059 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Odstránenie starej omietky v budove | 979,91 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-01/2014 z 27.01.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440265 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Pačekovanie stien v priestoroch budovy | 1019,93 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-04/2014 z 01.04.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440239 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Výpočtová technika - NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
Objednávka č. 27-03/2014 z 11.03.2014 | 31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440597 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 07/2014 | 1069,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.08.2014 | 19.08.2014 | 20.8.2014 | |
11441003 | ADET SK s.r.o. Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica |
47756497 | Pracovné odevy pre AC | 1070,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 110-11/2014 z 25.11.2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440227 | MESTO TURČIANSKE TEPLICE Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Daň z nehnuteľností r. 2014 | 1084,38 bez DPH |
Rozhodnutie č. 230/2014 | 24.03.2014 | 02.04.2014 | 14.4.2014 | |
11441034 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1088,68 vrátane DPH |
Objednávka č.153-12/2012 z 29.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
11440325 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1094,90 vrátane DPH |
Objednávka č.45-04/2014 z 08.04.2014 | 30.04.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440851 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 10/2014 | 1120,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440380 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce (prekrytie coklovej omietky, vyspravovanie špaliet okolo okien a balk.dverí) | 1122,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 52-05/2014 z 12.05.2014 | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440949 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
11440947 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440848 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440756 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440673 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
11440589 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.08.2014 | 02.09.2014 | 5.9.2014 |