Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440119 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 10,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1427047 z 02.08.2004 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440118 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 38,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 050968 z 30.12.1997 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440117 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,27 vrátane DPH |
Zmluva č. A 2674007-001 z 27.11.2006 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440115 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 2,65 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0944546 z 07.12.2004 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440114 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,08 vrátane DPH |
Zmluva č. A 087010 z 19.11.1997 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440113 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,25 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440112 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 19,14 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440111 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 9,039999999999999 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 5,27 vrátane DPH |
Zmluva č. B 0970376 zo 14.04.2005 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440109 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 6,31 vrátane DPH |
Zmluva č. A 2773875-0001 z 20.12.2006 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440108 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 057100 z 13.10.1997 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440107 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 32,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 050968 z 30.12.1997 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440106 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 20,40 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3756828-0001 z 29.05.2008 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440105 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 10,15 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440104 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440103 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 159,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440102 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-01/2014 z 17.01.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440101 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Výmena akumulátorov v komunikátore EPS a PZ vysielačkách | 60,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-02/2014 z 07.02.2014 | 12.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440100 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2014 | 510,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.02.2014 | 17.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440099 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2014 | 929,30 vrátane DPH |
Zmluva č.211-OMT-2009 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440098 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2014 | 23,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.02.2014 | 18.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440097 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2014 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440096 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 297,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-01/2014 z 17.1.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440095 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Náter stien v kanceláriach, chodbách, sociálnych zariadeniach | 1197,66 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-02/2014 z 04.02.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440094 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 01/2014 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440093 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 01/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 772,68 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440088 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440087 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1248,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440086 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 372,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-02/2014 z 04.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440085 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 412,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-02/2014 z 05.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440084 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01/2014 | 81,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440083 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 01/2014 | 214,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440082 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 01/2014 | 48,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391 P | 07.02.2014 | 20.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440081 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislva |
31338551 | Pravidelná platba za 11/2013-01/2014: predplatený čb,fareb. výstup z prenajatého zariadenia | 53,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440080 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 3,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440078 | ZDRAVIE Martin s.r.o. Mudroňova 11 036 01 Martin |
36402753 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 139,40 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 31.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 |