Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440413 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2014 | 584,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440412 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05/2014 | 270,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440409 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11-12/2013, 01-05/2014 | 274,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440408 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2014 | 872,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440336 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 04/2014 | 156,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440256 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 03/2014 | 231,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440163 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 02/2014 | 124,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440084 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01/2014 | 81,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440053 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2013-1/2014 | 194,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 27.01.2014 | 05.02.2014 | 11.2.2014 | |
11440052 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2013-1/2014 | 158,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 27.01.2014 | 05.02.2014 | 11.2.2014 | |
11440916 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2014 | 1644,83 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 01.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440833 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 10/2014 | 1991,77 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
11440739 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 09/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 01.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440658 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 08/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440576 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 07/2014 | 1991,77 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440490 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 06/2014 | 1816,21 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440415 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 05/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440175 | MUDr. Remišová Andrea, s.r.o. Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa |
36695769 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 146,37 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440908 | MUDr. Bírová Alena Prieložtek 1, 036 01 Martin |
36710539 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 118,49 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 20.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440071 | MUDr. Bírová Alena Prieložtek 1 036 01 Martin |
36710539 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11441018 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Nákup a montáž koberca | 2660,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 141-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441015 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove | 5256,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441023 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava el.zariadení podľa závad z odbornej prehliadky a skúšky EZ | 1195,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 144-12/2014 z 19.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441011 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | 27941,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo OVS č. 1/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440380 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce (prekrytie coklovej omietky, vyspravovanie špaliet okolo okien a balk.dverí) | 1122,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 52-05/2014 z 12.05.2014 | 16.05.2014 | 21.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440265 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Pačekovanie stien v priestoroch budovy | 1019,93 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-04/2014 z 01.04.2014 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440143 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Opravy elektroinštalácie v budovách ÚPSVaR Martin | 120,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-02/2014 z 12.02.2014 | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440095 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Náter stien v kanceláriach, chodbách, sociálnych zariadeniach | 1197,66 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-02/2014 z 04.02.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440059 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Odstránenie starej omietky v budove | 979,91 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-01/2014 z 27.01.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440896 | MEDCENTER, s.r.o. 9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440731 | MEDCENTER s.r.o. 9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.09.2014 | 30.09.2014 | 1.10.2014 | |
11440390 | MEDCENTER s.r.o. 9. mája 15 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 28.04.2014 | 21.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440236 | MEDCENTER s.r.o. 9. mája 15 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 153,34 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 24.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440398 | MT - LINES, a.s. Kollárova 49, 03601 Martin |
36814989 | Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo 2014 Nitra | 1260,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-04/2014 z 14.04.2014 | 20.05.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440222 | VLADÁR, s.r.o. R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin |
36862029 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 271,83 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.03.2014 | 21.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440928 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove | 66,00 bez DPH |
Objednávka č. 111-11/2014 z 25.11.2014 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440726 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie v budove | 24,50 bez DPH |
Objednávka č. 82-09/2014 z 17.09.2014 | 18.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
11440480 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove | 20,00 bez DPH |
Objednávka č. 69-06/2014 z 26.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440469 | MG - k servis Marián Goraus Valča 390, 038 35 Valča |
37406124 | Čistenie upchatej kanalizácie WC v budove | 49,00 bez DPH |
Objednávka č. 56-06/2014 z 06.06.2014 | 17.06.2014 | 25.06.2014 | 30.6.2014 | |
11440266 | Úrad PSVR Žilina Hurbanova 16, 010 01 Žilina |
37905473 | Časť nákladov na zabezpečenie školenia - pracovná porada Úradov PSVaR Žilinského kraja | 30,00 bez DPH |
Objednávka č. 51/2014 z 12.03.2014 vystavená Úradom PSVaR Žilina | 10.04.2014 | 15.04.2014 | 30.4.2014 |