Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440518 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.07.2014 | 01.08.2014 | 6.8.2014 | |
11440422 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.06.2014 | 01.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440345 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440261 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440174 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11441013 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 1152,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 142-12/2014 z 18.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440768 | Ing. Peter Burčo - diret Bátovce 797, 935 03 Bátovce |
43828507 | Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum | 1168,68 vrátane DPH |
Objednávka č. 90-10/2014 z 02.10.2014 | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11441001 | Samuel TARAŠ - Elektro Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce |
40630625 | Revízia elektroinštalácie v budove | 1170,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441023 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava el.zariadení podľa závad z odbornej prehliadky a skúšky EZ | 1195,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 144-12/2014 z 19.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441008 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 1197,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 132-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440736 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Odstránenie havarijného stavu - oprava výťahu, oprava mikroproces.riadiacej dosky | 1197,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 80-09/2014 z 16.09.2014 | 25.09.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440095 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Náter stien v kanceláriach, chodbách, sociálnych zariadeniach | 1197,66 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-02/2014 z 04.02.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440950 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
11440946 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440847 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440757 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440674 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
11440590 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.08.2014 | 02.09.2014 | 5.9.2014 | |
11440519 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.07.2014 | 01.08.2014 | 6.8.2014 | |
11440421 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.06.2014 | 01.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440346 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440262 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440087 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1248,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-01/2014 z 17.01.2014 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440398 | MT - LINES, a.s. Kollárova 49, 03601 Martin |
36814989 | Preprava UoZ na Veľtrh práce JOB Expo 2014 Nitra | 1260,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-04/2014 z 14.04.2014 | 20.05.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440743 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 10/2014 | 1326,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | |
11440244 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 04/2014 | 1377,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11441021 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1389,00 vrátane DPH |
Objednávka č.137-12/2012 z 16.12.2012 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440837 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1402,64 vrátane DPH |
Objednávka č.96-10/2014 z 23.10.2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 26.11.2014 | |
11441028 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 1411,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440483 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1531,04 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.08.2014 | 13.8.2014 | |
11440650 | CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
44773293 | Multifunkčné zariadenie | 1595,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-07/2014 z 17.07.2014 | 25.08.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440232 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1611,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-03/2014 z 18.03.2014 | 26.03.2014 | 06.05.2014 | 12.5.2014 | |
11440916 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 11/2014 | 1644,83 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 01.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440326 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1699,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-04/2014 z 17.04.2014 | 30.04.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11441033 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1713,14 vrátane DPH |
Objednávka č.152-12/2012 z 29.12.2012 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
11340937 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2013 | 1718,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440739 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 09/2014 | 1730,52 vrátane DPH |
Zmluva č. SL - 01/2014/OVS z 01.04.2014 | 01.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 |