Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440420 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.06.2014 | 01.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440419 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.06.2014 | 01.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440348 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2014 | 821,32 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440347 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440346 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440345 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440344 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 12.05.2014 | 03.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440264 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440263 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440262 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440261 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440260 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2014 | 834,60 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440174 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440173 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 798,47 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440172 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.03.2014 | 01.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440090 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440089 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 772,68 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440088 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.02.2014 | 04.03.2014 | 10.3.2014 | |
11440005 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 630,68 vrátane DPH |
Zmluva hands č.1000620 | 10.01.2014 | 05.02.2014 | 11.2.2014 | |
11440940 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440663 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 3.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440426 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440237 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2014 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11441019 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 636,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440045 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 238,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-01/2014 z 22.01.2014 | 23.01.2014 | 27.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440817 | TONA Martin, s.r.o. Priekopská 84, 036 08 Martin |
45684642 | Tabletová soľ do úpravne vody v plynovej kotolni | 19,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 95-10/2014 z 15.10.2014 | 22.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440816 | TONA Martin, s.r.o. Priekopská 84, 036 08 Martin |
45684642 | Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov | 221,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-10/2014 z 01.10.2014 | 22.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440818 | TONA Martin, s.r.o. Priekopská 84, 036 08 Martin |
45684642 | Oprava plynového kotla v budove | 318,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 83-09/2014 z 17.09.2014 | 23.10.2014 | 30.10.2014 | 3.11.2014 | |
11440053 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2013-1/2014 | 194,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 27.01.2014 | 05.02.2014 | 11.2.2014 | |
11440052 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2013-1/2014 | 158,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 27.01.2014 | 05.02.2014 | 11.2.2014 | |
11440939 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 766,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440938 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 270,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440923 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2014 | 68,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 05.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440913 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 848,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
1440844 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 10/2014 | 89,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440748 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 09/2014 | 89,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 06.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 |