Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440052 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2013-1/2014 | 158,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 27.01.2014 | 05.02.2014 | 11.2.2014 | |
11440409 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11-12/2013, 01-05/2014 | 274,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
1440844 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 10/2014 | 89,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.11.2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440748 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 09/2014 | 89,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 06.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440664 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 08/2014 | 91,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440645 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 08/2014 | 30,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 20.08.2014 | 27.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440580 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 07/2014 | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440521 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 06/2014 | 140,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 6.8.2014 | |
11440412 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05/2014 | 270,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440939 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 766,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440938 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 270,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440913 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05-11/2014 | 848,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440336 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 04/2014 | 156,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440256 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 03/2014 | 231,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 z 17.05.2005 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440163 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 02/2014 | 124,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440084 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01/2014 | 81,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440413 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2014 | 584,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440408 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2014 | 872,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11441030 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token - Śtátna pokladnica | 99,58 vrátane DPH |
Objednávka č. 136-12/2014 z 17.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 | |
11440745 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva na služobnom motorovom vozidle | 270,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-09/2014 z 11.09.2014 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | 10.10.2014 | |
11340935 | ELASTIK - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440920 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 11/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440838 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 10/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440747 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 09/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440660 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 08/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 04.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 | |
11440574 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 07/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440504 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 06/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.07.2014 | 14.07.2014 | 6.8.2014 | |
11440411 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 05/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440327 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 04/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440238 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 03/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440159 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 02/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440077 | Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA Na Lány 44 010 03 Žilina |
35120673 | Upratovacie a čistiace služby za 01/2014 | 2132,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2013 z 30.12.2013 | 05.02.2014 | 20.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440066 | Poradca podnikateľa spol. s r. o Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenia, ročník 2014 | 108,97 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-01/2014 z 15.1.2014 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440954 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Úplné znenia ročník 2015 - preddavok | 108,97 vrátane DPH |
Objednávka č. 125-12/2014 z 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.11.2014 | 2.1.2015 | |
11440729 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 50,35 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu Ex 280/2007 | 19.09.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440728 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 43,91 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu EX 1116/2009 | 19.09.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440566 | Mgr. Milan Somík - súdny exekútor Jilemnického 12, 036 01 Martin |
35662794 | Trovy exekúcie | 24,57 vrátane DPH |
Uznesenie OS Martin č.Er453/1998-9 z 06.05.2013 | 14.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 | |
11441026 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 3086,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 147-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440839 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 820,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 98-10/2014 z 29.10.2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440725 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 856,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2014 z 02.09.2014 | 17.09.2014 | 01.10.2014 | 2.10.2014 |