Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440299 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29, 036 01 Martin |
31598048 | Pneumatiky na osobné služobné motorové vozidlá | 482,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 46-04/2014 z 10.04.2014 | 10.04.2014 | 23.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440813 | A.M. PLUS, s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Oprava služobného osobného motorového vozidla | 479,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 93-10/2014 z 07.10.2014 | 15.10.2014 | 17.10.2014 | 20.10.2014 | |
11440056 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 459,36 vrátane DPH |
Objednávka č.14-01/2014 z 27.1.2014 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 11.2.2014 | |
11440157 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 03/2014 | 449,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440308 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Plechové disky na osob. služobné motor. vozidlá | 430,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 47-04/2014 z 10.04.2014 | 16.04.2014 | 25.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440655 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu za 09/2014 | 426,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005 | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 18.9.2014 | |
11440085 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 412,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-02/2014 z 05.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440593 | Peter Mády PERAX Dullova 26/8, 036 08 Martin |
33582866 | Oprava služobného osobného motorového vozidla | 400,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-08/2014 z 11.08.2014 | 12.08.2014 | 15.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440753 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 4.Q 2014 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 | 08.10.2014 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | |
11440480 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 3. Q 2014 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2/2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440248 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 2.Q 2014 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440043 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 1.Q 2014 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 16.01.2014 | 22.01.2014 | 28.1.2014 | |
11340946 | Zdravotné stredisko MUDr. Anna Danišová s.r.o. Kúpeľná 14 |
36437085 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 397,29 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440086 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Oprava služob. osobného motorového vozidla | 372,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-02/2014 z 04.02.2014 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11441005 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440935 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kalendár stolový pracovný | 360,50 vrátane DPH |
Objednávka č.115-11/2014 z 27.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440835 | Aurel Lehotzký Elektro služby Kollárova 73, 036 01 Martin |
10962085 | Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov | 360,00 bez DPH |
Objednávka č.94-10/2014 z 13.10.2014 | 04.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
11440933 | Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin |
36138517 | Prenájom nebytových priestorov na akciu BURZA INFORMÁCIÍ PRE VOĽBU POVOLANIA | 354,99 bez DPH |
Zmluva č. 6/2014/ZZ/NP z 27.11.2014 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440942 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 352,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440842 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 10/2014 | 347,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 26.11.2014 | |
11440670 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 08/2014 | 347,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 10.09.2014 | 12.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440587 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 07/2014 | 347,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 11.08.2014 | 13.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440510 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 06/2014 | 346,61 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 6.8.2014 | |
11440424 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 05/2014 | 346,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 09.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440337 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 04/2014 | 346,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 07.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440258 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2014 | 346,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440754 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 09/2014 | 345,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 09.10.2014 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | |
11440902 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 104-11/2014 z 11.11.2014 | 24.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440769 | Ing. Peter Burčo - diret Bátovce 797, 935 03 Bátovce |
43828507 | Pracovné prostriedky pre Aktivačné centrum | 323,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-10/2014 z 02.10.2014 | 10.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440818 | TONA Martin, s.r.o. Priekopská 84, 036 08 Martin |
45684642 | Oprava plynového kotla v budove | 318,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 83-09/2014 z 17.09.2014 | 23.10.2014 | 30.10.2014 | 3.11.2014 | |
11440096 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčné stoličky | 297,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-01/2014 z 17.1.2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11441016 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 288,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440953 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | 286,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 123-12/2014 z 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440644 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | 286,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-08/2014 z 18.08.2014 | 19.08.2014 | 21.08.2014 | 26.8.2014 | |
11440397 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Digitálny fotoaparát - NP VII-2 | 280,20 vrátane DPH |
Reklamácia-Objednávka č. 28-03/2014 z 11.03.2014 | 20.05.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2014 | |
11440572 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 07/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 18.07.2014 | 28.07.2014 | 6.8.2014 | |
11440477 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 06/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 25.06.2014 | 02.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440400 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 05/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 22.05.2014 | 27.05.2014 | 3.6.2014 | |
11440318 | Konica Minolta Slovakia spol s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 04/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
11440226 | Konica Minolta Slovakia spol s r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 03/2014: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 278,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 2.4.2014 |