Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440329 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 04/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 12.5.2014 | |
11440410 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 05/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440491 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 06/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440575 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 07/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440659 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 08/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 18.9.2014 | |
11440741 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 09/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 01.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440831 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 10/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
11440917 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 11/2014 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 01.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11340936 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 12/2013 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 02.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440853 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 79,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 97-10/2014 z 23.10.2014 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440406 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Príprava a vykonanie STK a EK na služobnom osobnom motorovom vozidle | 108,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-05/2014 z 16.05.2014 | 03.06.2014 | 04.06.2014 | 27.6.2014 | |
11441011 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | 27941,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo OVS č. 1/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441028 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 1411,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 148-12/2014 z 23.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440906 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 879,48 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-11/2014 z 11.11.2014 | 25.11.2014 | 08.12.2014 | 16.12.2014 | |
11440488 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 65,24 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440487 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 61,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 66-06/2014 z 19.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440485 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o. Poľná 5, 036 01 Martin |
36002747 | Revízia - kontrola požiar. Hasiacich prístrojov, zariadení k has. požiarov, tlakové skúšky požiar. hadíc | 44,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-06/2014 z 17.06.2014 | 30.06.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11441001 | Samuel TARAŠ - Elektro Mládeže 345/19, 038 21 Mošovce |
40630625 | Revízia elektroinštalácie v budove | 1170,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 120-12/2014 z 05.12.2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440097 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj na rok 2014 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11441016 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 288,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440740 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 84,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 85-09/2014 z 25.09.2014 | 01.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440902 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 104-11/2014 z 11.11.2014 | 24.11.2014 | 03.12.2014 | 12.12.2014 | |
11440742 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Servis služobného motorového vozidla | 267,70 vrátane DPH |
Objednávka č. 88-10/2014 z 01.10.2014 | 02.10.2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | |
11440816 | TONA Martin, s.r.o. Priekopská 84, 036 08 Martin |
45684642 | Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov | 221,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-10/2014 z 01.10.2014 | 22.10.2014 | 04.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440093 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 01/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440094 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 01/2014 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 4.3.2014 | |
11440161 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 02/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440160 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 02/2014 | 1808,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.03.2014 | 10.03.2014 | 27.3.2014 | |
11440250 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2014 | 1897,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440249 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 03/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 14.4.2014 | |
11440334 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 04/2014 | 814,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440332 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 04/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 22.5.2014 | |
11440414 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 05.06.2014 | 20.06.2014 | 27.6.2014 | |
11440489 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 06/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 11.7.2014 | |
11440577 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 07/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 04.08.2014 | 12.08.2014 | 20.8.2014 | |
11440657 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 08/2014 | 258,92 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440738 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 01.10.2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440832 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 10/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 18.11.2014 | |
11440915 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 11/2014 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004/098, 2004/097, 2004/108 + dodatky | 01.12.2014 | 12.12.2014 | 23.12.2014 | |
11340938 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2013 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 07.01.2014 | 13.01.2014 | 15.1.2014 |