Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400184 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up obdobie 01.04.-30.04.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400183 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 4/2014 | 348,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 19.5.2014 | |
421400131 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400129 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400128 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2014 | 340,44 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 2/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 2/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400034 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 376,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400033 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400031 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 1/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400030 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400083 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 2/2014 | 351,98 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek.služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400417 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie | 13,65 EUR vrátane DPH |
Ex 1525/06 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
421400053 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex1036/2001 | 29,29 EUR vrátane DPH |
Ex 3775/2001-9 | 26.02.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400462 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | trovy exekúcie Ex 451/2003 | 37,14 EUR vrátane DPH |
Ex 451/2003 | 12.11.2014 | 19.11.2014 | 19.12.2014 | |
421400052 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 795/2002 | 21,01 EUR vrátane DPH |
Ex 795/2002 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
4214005677 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 6/2014 | 74,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | xx | 15.07.2014 | 17.7.2014 | |
4214003887 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dopropis 4/2014 | 84,64 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 15.05.2014 | 2.6.2014 | ||
421300501 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2013 | 1 736,90 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 13.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
4214009968 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | dobropis za 11/2014 | 77,22 EUR bez DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 15.12.2014 | 15.1.2015 | ||
4214008981 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis na zľavu DEKVS za 10/2014 | 122,48 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.11.2014 | 1.12.2014 | ||
4214007949 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis obdobie 9/2014 | 99,72 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 14.10.2014 | 17.10.2014 | ||
421400489 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie obdobie 01.07.2014 -31.12.2014 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400233 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400157 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 94,80 EUR vrátane DPH |
OV140046 | 28.04.2014 | 30.04.2014 | 30.4.2014 | |
421400192 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 2 955,10 EUR bez DPH |
OV140063 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
421400341 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery OKI 44992402 10 ks | 590,90 EUR vrátane DPH |
OV140118 | 22.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400547 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava mulfifunkčného zariadenia, oprava kopírovacieho stroja , oprava tlačiarni 3 ks | 353,28 EUR vrátane DPH |
OV140170 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
421400540 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie za PS Sobrance 12/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400465 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Energie, nájom za CPS Sobrance 11/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400413 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie 10/2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400372 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie september 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
421400290 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a energia za CPS Sobrance | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 17.07.2014 | 23.07.2014 | 22.7.2014 |
421400236 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.05.-31.05.2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400196 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS obdobie 01.05.-31.05.2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
421400146 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | CPS Sobrance 4/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
421400093 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance marec 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400040 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 |