Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400441 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 1 036,68 EUR vrátane DPH |
OV140148 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400440 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 236,88 EUR vrátane DPH |
OV140152 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400439 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 418,83 EUR vrátane DPH |
OV140151 | 31.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400435 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1 020,00 EUR vrátane DPH |
OV140149 | 31.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400430 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | servis zariadenia EZS | 24,00 EUR vrátane DPH |
OV140150 | 27.10.2014 | 06.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400428 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia na pracovisku ÚPSVaR v Sobraniach , ul. Michalovska 55 | 1 014,00 EUR bez DPH |
OV140146 | 24.10.2014 | 06.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400427 | ELEKTROČAS s.r.o Hlavná 48, 900 27 Bratislava |
358746397 | uprade programi EDS | 72,00 EUR vrátane DPH |
OV140139 | 23.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400423 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 282,00 EUR vrátane DPH |
OV140119 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400422 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tliačiarne | 106,80 vrátane DPH |
OV140066 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400421 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírok | 499,20 EUR vrátane DPH |
OV140115 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400420 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery | 525,60 EUR vrátane DPH |
OV140142 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400419 | AVE odpadové hospodárstvo s.r.o Osvetová 24, Bratislava |
03657065 | zneškodnenie odpadu | 98,96 EUR vrátane DPH |
OV140138 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
421400416 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie vodičov | 117,60 EUR vrátane DPH |
OV140144 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 27.10.2014 | |
421400415 | Agentúra Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie pečiatok | 65,06 EUR bez DPH |
OV140140 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400412 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava multifunkčného zariadenia Toshiba-estudio 205 | 310,20 EUR vrátane DPH |
OV140104 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400411 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 719,04 EUR vrátane DPH |
OV140134 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400410 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety 1 000 ks | 48,00 EUR vrátane DPH |
OV140147 | 15.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | |
421400406 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400402 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - výmenu radiatorov a radiatorových ventilov | 367,98 EUR vrátane DPH |
OV140132 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400399 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery OKI 44992402 10 ks- AČ | 590,90 EUR vrátane DPH |
OV140141 | 09.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
421400398 | PLUTKO s.r.o Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce |
36580040 | výroba dopravnej žnačky | 112,62 EUR vrátane DPH |
OV140143 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | |
421400387 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35815256 | výmenu oleja a filtrov na služobnom motorovom vozidle Škoda Super B MI-118 BV | 222,67 EUR vrátane DPH |
OV140135 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400382 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Xerox black 6505 5 ks, Xerox 586black 412, 312 1 ks, xerox 013R00591 black 1 ks, xerox 676K0536 black 1 ks | 856,88 EUR vrátane DPH |
OV140133 | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400381 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | tonery Brother TN2220 black 5 ks, Samsung MLTD1042 2 ks, Samsung MLTD 103Sblack 5 ks, Canon CRG719 black 1 ks | 656,40 EUR vrátane DPH |
OV140129 | 26.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400380 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | -trovy exekúcie Ex 368/2012 | 41,29 EUR vrátane DPH |
Uznesenie č.Ex 352/2012-13 | 25.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400373 | Mercateo Slovakia s.r.o Karadžičová 8/A, 821 08 Bratislava |
47243015 | obrusky na skenery | 71,63 EUR vrátane DPH |
OV140128 | 17.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400376 | Wolters Kluwe s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpečnosť práce | 0,00 bez DPH |
19.09.2014 | 26.9.2014 | |||
421400370 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | prezutie pneumatik na Škoda Fábia MI 476 CB | 19,78 EUR vrátane DPH |
OV140127 | 12.09.2014 | 18.09.2014 | 18.9.2014 | |
421400363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400359 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava HP Color LaserJetCM6030 1 ks | 144,00 EUR vrátane DPH |
OV140125 | 09.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400354 | JUDr. Dulina Rudolf, Exekutórský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie | 41,43 EUR vrátane DPH |
Uznesenie 19Er/239//2009 Ex 520/09 | 04.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400350 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava defektu na služobnom vozidle Škoda Felícia MI 723 CL | 21,10 EUR vrátane DPH |
OV140122 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400348 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy bleskovodov | 661,16 EUR vrátane DPH |
OV140126 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400346 | Agentúra Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | samonamačacie peťiatky 3 ks | 18,36 EUR vrátane DPH |
OV140121 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400345 | Agentúra Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | samonamačacia pečiatka 1 ks | 8,89 EUR vrátane DPH |
OVO0120 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
42140013 | Wolters Kluwe s.r.o Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Bezpčnosť praxe v praxi | 49,80 EUR vrátane DPH |
04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | ||
421400339 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks | 1 917,60 EUR vrátane DPH |
OV1400116 | 15.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
421400331 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 7/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400324 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal FO 200 ks, obal ÚPSVaR 1200 ks | 263,76 EUR vrátane DPH |
OV140113 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400322 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | revíziu bleskozvodov na budovách ÚPSVaR | 1 190,16 EUR vrátane DPH |
OV140103 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 |