Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400440 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 236,88 EUR vrátane DPH |
OV140152 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400441 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 1 036,68 EUR vrátane DPH |
OV140148 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400442 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | ipratovacie služby obdobie 01.10.-31.10.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09-29.10.2014 Saleziánov 1, Michalovce | 348,77 EUR vrátane DPH |
05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | ||
421400444 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2014 | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400445 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014 | 587,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400446 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31311482 | PHL obdobie 15.-31.10.2014 | 1 084,62 vrátane DPH |
5611874055 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400447 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony 3. štvrťrok | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
421400448 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014 | 3 470,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
421400449 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | cestovné náhrady - školenie 2 pracovníci | 120,00 EUR bez DPH |
OV140155 | 07.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400450 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400451 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 10/2014 | 423,77 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400452 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Sptáva a údržba siete LAN 10/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400453 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400455 | Wolters Kluwe s.r.o Mlybské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI za rok 2014 | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400456 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | - dodoávka tepla 10/2014 | 324,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400457 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400458 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.10.-31.10.2014 | 343,04 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | |
4214004584 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | vrátenie preplatku za elektrinu obdobie 05/2014 | 146,15 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.06.2014 | 25.6.2014 | ||
421400459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2014 | 4,33 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400460 | MAGMA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 10/2014 | 350,10 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400462 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | trovy exekúcie Ex 451/2003 | 37,14 EUR vrátane DPH |
Ex 451/2003 | 12.11.2014 | 19.11.2014 | 19.12.2014 | |
421400463 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400464 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2014 | 4 502,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400465 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Energie, nájom za CPS Sobrance 11/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400466 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia na frankovací stroj | 6000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 18.11.2014 | 1.12.2014 | ||
421400467 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.11.2014 | 1 012,74 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400468 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | toner OKI 44992402 11 ks / á 59,09 | 649,99 EUR vrátane DPH |
OV140156 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400469 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | toner OKI C810 black, 1 ks,/á 64,80 , válec Brother DR2200 3 ks | 243,72 EUR vrátane DPH |
OV140158 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400470 | MEDIPLUS Štefaniikova 76, 071 01 Michalovce |
36599786 | poskytnutie zdravotnej staroslivosti | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400471 | MEDIPLUS Štefaniikova 76, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony obdobie 07-09/2014 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400472 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2 101, 78 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140161 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 |
421400473 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 800 bal160 krabíc | 2 040,00 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV140162 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 |
421400474 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
355179948 | trovy exekúcie | 15,15 EUR bez DPH |
uznesenie Ex1525/2005 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 | |
421400475 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2014 | 294,98 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400477 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35670460 | vodné, stočné Michalovská, Sobrance obdobie 28.10-24.11.2014 | 112,07 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400478 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
361775684 | Tlačiarne Brother 6 ks | 792,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140164 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 5.12.2014 |
421400479 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Lexmark T430 6 ks | 236,88 EUR vrátane DPH |
OV140157 | 27.11.2014 | 05.12.2014 | 4.12.2014 | |
421400480 | Štofa Róbert, Ing. A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.11.-30.11.2014 | 1 188,07 EUR vrátane DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | |
421400481 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 723 CL | 320,65 EUR vrátane DPH |
OV140171 | 03.12.2014 | 11.12.2014 | 11.12.2014 |