Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400034 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 376,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400347 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2014 | 380,17 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400173 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 100 ks | 380,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140059 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 |
421400027 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 387,68 EUR bez DPH |
9900642356 | 07.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421300491 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.12.-31.12.2013 | 393,11 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421400525 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | Tlačiarne BROTHER Hl L 23660dn3 ks | 396,00 EUR vrátane DPH |
OV140190 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400505 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400493 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400450 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400407 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400330 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 7/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400285 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 6/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400227 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.05.-31.05.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400184 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up obdobie 01.04.-30.04.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400131 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 2/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400033 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400136 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni Lexmark T430 1 ks, oprava Lexmark 1 ks, oprava HP LJ P2015 1 ks, oprava Samsung ML 2850 1 ks | 402,96 EUR vrátane DPH |
OV140017 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400205 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 404,04 EUR vrátane DPH |
OV140069 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 4.6.2014 | |
421400297 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 409,97 EUR bez DPH |
xx | OV140102 | 22.07.2014 | 28.07.2014 | 25.7.2014 |
421400023 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.- 29.1.2014 | 409,97 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400439 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 418,83 EUR vrátane DPH |
OV140151 | 31.10.2014 | 11.11.2014 | 10.11.2014 | |
421400451 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 10/2014 | 423,77 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400071 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.01.2014-26.02.2014 | 424,87 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400104 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange 20.03.-19.4.2014 vykonanie zmien v systéme, 5 ks telefóny, 1 ks tablet | 426,01 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 26.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400259 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 427,08 EUR vrátane DPH |
xx | OV140093 | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400100 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery | 427,20 EUR vrátane DPH |
OV140038 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400108 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla MI 118 BV | 428,46 EUR bez DPH |
OV140044 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400388 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.08.-29.09.2014, Michalovská 55, Sobrance | 444,71 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 02.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 7/2014 | 444,85 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400375 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2014 | 473,49 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 26.9.2014 | |
421400207 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD | 480,00 EUR vrátane DPH |
OV140065 | 30.05.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
421400099 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie od 01.-15.03.2014 | 488,01 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 21.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400523 | SPAD - požiarny servis Vrbnica 43, 072 16 Hatalov |
17197601 | revízia protipožiarných zariadení | 495,00 EUR vrátane DPH |
OV140165 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400305 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírok Toshiba, oprava tlačiarne Samsung , HP LJ 2015d | 495,12 EUR vrátane DPH |
OV140051 | 31.07.2014 | 06.08.2014 | 7.8.2014 | |
421400421 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírok | 499,20 EUR vrátane DPH |
OV140115 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | |
421400514 | KOMINÁRSTVO -Ondo-Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | revíziu komínov na všetkých pracovskách | 504,12 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140159 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
421400090 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka UK za február 2014 | 506,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400510 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka tepla november 2014 | 510,01 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 |