Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400352 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 15.-31.08.2014 | 894,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400148 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | toner Brother TN 2220 black 10 ks, Samsung MLTD 103 black 2 ks, Samsung MLD2850B black 3 ks | 895,20 EUR vrátane DPH |
OV140049 | 17.04.2014 | 29.04.2014 | 28.4.2014 | |
421400135 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov 20 ks HP Q2613X black, 20 ks HP Q7553X black, HP Q2612A black 15 ks, kompatibilný toner HP CE 505X black 3 ks | 899,10 EUR vrátane DPH |
OV140036 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400250 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu vozidla MI 118 BV | 940,37 EUR vrátane DPH |
OV140091 | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
421400240 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 941,64 EUR vrátane DPH |
OV140083 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 | |
421400070 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov Samsung ML-D2850B 8 ks, Samsung MLT-D103 13 ks, Brother TN -2220 8 ks | 950,04 EUR vrátane DPH |
OV140025 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2014 | 961,19 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.12.2014 | 961,19 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400079 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery | 962,28 EUR vrátane DPH |
OV140024 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400418 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2014 | 966,85 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | |
421400046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.02.-15.2.2014 | 968,63 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400378 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 972,40 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140130 | 24.09.2014 | 07.10.2014 | 7.10.2014 |
421400178 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2014 | 980,04 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400029 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks | 987,72 EUR bez DPH |
OV140009 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400024 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks | 996,01 EUR vrátane DPH |
OV140010 | 05.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400010 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie zemný plyn obdobie 19.01.2013-18.01.2014 | 1065,26 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400224 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400128 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400030 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400281 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 6/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400225 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400186 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefónia 01.04.-30.04.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400129 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 2/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400031 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 1/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400037 | Služby - servis s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421300497 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421400284 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 6/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.05.-31.05.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400185 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.04.-30.04.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400130 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.03.-31.03.2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400085 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 2/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400032 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN 01/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400241 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3535,92 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140089 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 26.6.2014 |
421400466 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia na frankovací stroj | 6000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 18.11.2014 | 1.12.2014 | ||
421400425 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 |