Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400029 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks | 987,72 EUR bez DPH |
OV140009 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400030 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400031 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 1/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400032 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVR MPLS VPN 01/2014 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400033 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 1/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400034 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 1/2014 | 376,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400035 | Agantúra UHAL Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou | 160,01 EUR vrátane DPH |
OV140014 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400036 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | náhradný mechanizmus do pečiatky | 22,80 EUR vrátane DPH |
OV130085 | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400037 | Služby - servis s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 12.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400038 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -dodávku UK za mesiac január 2014 | 1 121,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
42140004 | AJFA+AVIS, s.r.o Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 EUR vrátane DPH |
Požiadavka 16/3/2014 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400040 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400041 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | oprava plynového kotla v pavilóne B | 97,32 EUR vrátane DPH |
OV140013 | 14.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400042 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI 909 BD | 632,23 EUR vrátane DPH |
OV140016 | 18.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400043 | MUDr. Marián Maškulík A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 355,47 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400044 | MUDr. Prunyiová Tatiana NZA Štefanikova 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 104,55 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400045 | MUDr. Ščerbanovská Terézia Kamenárska 5, 071 01 Michalovce |
31980619 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400046 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.02.-15.2.2014 | 968,63 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 20.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400047 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 111,52 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 26.2.2014 | |
421400048 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery CB381A 1 ks, Q7553X 5 ks, CB384A 1 ks | 787,12 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140018 | 24.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400049 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | HP Q2612A NP VII-2 27110130012 | 99,64 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140022 | 24.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400050 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 25.02.2014 | 07.02.2014 | 7.3.2014 | |
421400051 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks | 1 286,74 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140023 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400052 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 795/2002 | 21,01 EUR vrátane DPH |
Ex 795/2002 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 21.3.2014 | |
421400053 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex1036/2001 | 29,29 EUR vrátane DPH |
Ex 3775/2001-9 | 26.02.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400054 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.02.-19.03.2014 | 272,75 EUR bez DPH |
A6311671 | 26..02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400055 | MUDr. Bálintová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400056 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400057 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400058 | MUDr. Feketová Otília Dorotea, s.r.o. Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400059 | MUDr. Vaľo Milan Nám.osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
319975135 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
42140006 | Poradca podnikateľa , spol.s.r.o Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Personálny a mzdový poradca 1 ks Práca, mzdy a odmeňovanie 1 ks | 119,11 EUR vrátane DPH |
Požiadavka 16/3/2014 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400060 | MUDr. Aszalayová Kveta Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce |
31976719 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 | |
421400061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovací stroj | 6 000,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 27.02.2014 | 19.02.2014 | 7.3.2014 | |
421400062 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 1000 bal. (200 krabíc) Xerox A3 30 bal. (6krabíc) | 2 815,50 EUR vrátane DPH |
20396/2011 IV/5 | OV140019 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400063 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 197,26 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140020 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400064 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 287,88 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140021 | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400065 | MUDr. Jozef Ján Továrenska 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 27.02.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400066 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O. H 66, Veľké Kapušany obdobie 23.01.-24.02.2014 | 11,60 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400067 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 38 ks | 144,40 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140029 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |