Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400308 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina dodávka a distribúciaV. Kapušany obdobie 01.06.2014-31.08.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400298 | Xepap Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 198,84 EUR vrátane DPH |
OV14107 | 25.07.2014 | 06.08.2014 | 7.8.2014 | |
421400283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 6/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400273 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.07.-31.07.2014 | 1 100,- EUR vrátane DPH |
6300142708 | xx | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400267 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2014 | 1 032,05 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xx | 04.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400258 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | xx | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 |
421400237 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2014 | 1 161,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400218 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.06.-30.06.2014 | 1 121,00 EUR bez DPH |
6300142708 | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
421400217 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.05.2014 | 1 043,77 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
421400215 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 03.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 | |
421400210 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1 178,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140075 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 9.6.2014 |
421400115 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Projekt NP DEI SR Notebook Typ 3 2 ks, | 1 032,79 EUR vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.246/OIaMIS/2013 | OV140031 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 26.5.2014 |
421400187 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.04.-30.04.2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400179 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1 485,00 EUR bez DPH |
6300142708 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 14.5.2014 | |
421400175 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.04.-30.04.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacich prác | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400123 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.03.2014 | 1 127,82 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400122 | Ing. Štofa Róbert A.I. Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obodbie 01.03.-31.03.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 03.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 | |
421400109 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla ŠKODA Octávia MI 909 BD , opravu a výmenu spojky | 1 135,16 EUR bez DPH |
OV140043 | 31.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 | |
421400087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400073 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02. -28.02.2014 | 1 205,55 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 | |
421400051 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | NP VII-2/27110130012 HP Q3960A 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks, Q3961A 3 ks, Q3962A ks, Q3964A 1 ks, Q3963A 3 ks | 1 286,74 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV140023 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 11.3.2014 |
421400063 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 197,26 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140020 | 27.02.2014 | 05.03.2014 | 7.3.2014 |
421400038 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | -dodávku UK za mesiac január 2014 | 1 121,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 24.2.2014 | |
421400020 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15.01.-31.01.2014 | 1 063,33 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 05.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400018 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 | |
421400014 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 559,92 EUR vrátane DPH |
RD 16658/12 | OV140005 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421300501 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2013 | 1 736,90 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 13.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421400544 | EUROSPAN Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | výrobu špeciálnych pultov 3 ks | 2 586,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140201 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
421400534 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2 040,00 EUR vrátane DPH |
OV140199 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400515 | NORWIS spol. s.r.o Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
46023305 | rekonštrukcia vstupných priestorov na pracovisku V.Kapušany | 2 880,94 EUR vrátane DPH |
3/2014 | OV140181 | 16.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
421400509 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2014 | 2 508,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400506 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 12/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400494 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 11/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400473 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4 800 bal160 krabíc | 2 040,00 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV140162 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 |
421400472 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2 101, 78 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV140161 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 26.11.2014 |
421400453 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400406 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400392 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn obdobie 01.10.-31.10.2014 | 2 437,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.10.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | |
421400367 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.08.-31.08.2014 | 2,96 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 11.09.2014 | 25.09.2014 | 25.9.2014 | |
421400363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 |