Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400380   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  -trovy exekúcie Ex 368/2012  41,29 EUR 
vrátane DPH
  Uznesenie č.Ex 352/2012-13  25.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400469   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  toner OKI C810 black, 1 ks,/á 64,80 , válec Brother DR2200 3 ks  243,72 EUR 
vrátane DPH
  OV140158  19.11.2014  27.11.2014  26.11.2014 
421400468   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  toner OKI 44992402 11 ks / á 59,09  649,99 EUR 
vrátane DPH
  OV140156  19.11.2014  27.11.2014  26.11.2014 
421400420   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  tonery   525,60 EUR 
vrátane DPH
  OV140142  21.10.2014  28.10.2014  30.10.2014 
421400399   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  tonery OKI 44992402 10 ks- AČ  590,90 EUR 
vrátane DPH
  OV140141  09.10.2014  17.10.2014  17.10.2014 
421400382   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Xerox black 6505 5 ks, Xerox 586black 412, 312 1 ks, xerox 013R00591 black 1 ks, xerox 676K0536 black 1 ks   856,88 EUR 
vrátane DPH
  OV140133  30.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400381   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  tonery Brother TN2220 black 5 ks, Samsung MLTD1042 2 ks, Samsung MLTD 103Sblack 5 ks, Canon CRG719 black 1 ks   656,40 EUR 
vrátane DPH
  OV140129  26.09.2014  14.10.2014  13.10.2014 
421400341   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Tonery OKI 44992402 10 ks  590,90 EUR 
vrátane DPH
OV140118    22.08.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400339   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks  1 917,60 EUR 
vrátane DPH
  OV1400116  15.08.2014  05.09..2014  5.9.2014 
421400238   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  tonery Brother TN2220 black 5 ks, Canon CRG719black 3 ks, Canon CEXV33iR2520,25,30 3 ks  543,60 EUR 
vrátane DPH
  OV140084  20.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400191   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  nové tonery, valce Brother TN2220 10 ks, Samsung MLT-D103 9 ks, Samsung ML D2850B 6 ks, OKIC810 magnenta 1 ks, OKi C810 cyan 1 ks, OKI C810 yellow 1 ks, Brother TN 2200 3 ks   2 104,92 EUR 
bez DPH
  OV140064  12.05.2014  16.05.2014  16.5.2014 
421400148   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  toner Brother TN 2220 black 10 ks, Samsung MLTD 103 black 2 ks, Samsung MLD2850B black 3 ks  895,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140049  17.04.2014  29.04.2014  28.4.2014 
421400100   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Tonery  427,20 EUR 
vrátane DPH
  OV140038  21.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400079   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Tonery   962,28 EUR 
vrátane DPH
  OV140024  07.03.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400029   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks   987,72 EUR 
bez DPH
  OV140009  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400306   Ketcém Martin
072 37 Lastomír 230
44681976  opravu klimatizácie  50,00 EUR 
vrátane DPH
  OV140101  31.07.2014  11.08.2014  11.8.2014 
421400248   Kétcem Martin - KEMAS
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava klimatizácie  88,50 EUR 
vrátane DPH
  OV140087  27.06.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400520   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  stráženie objektu počas nefunkčnosti EZS  766,08 EUR 
vrátane DPH
  OV140167  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400511   KOBRA I, .s.r.o.
Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce
44726732  zabezpečenie objektu ÚPSVaR, ul. Saleziánov 1, Michalovce počas nefunkčnosti  355,68 EUR 
vrátane DPH
  OV140167  11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400514   KOMINÁRSTVO -Ondo-Eštok
072 05 Bracovce 209
32675488  revíziu komínov na všetkých pracovskách  504,12 EUR 
vrátane DPH
prieskum trhu  OV140159  15.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
421400021   KOORD, s.r.o
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400257   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1 200 ks  4 560,- EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140099  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400256   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 24 500 ks  93 100,- EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140100  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400255   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 210 ks  780,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140098  02.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
421400211   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   91,20 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140074  02.06.2014  02.06.2014  9.6.2014 
421400210   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  1 178,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140075  02.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400209   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15 200,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140073  02.06.2014  11.06.2014  9.6.2014 
421400174   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 3 500 ks  13 300,- EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140059  05.05.2014  09.05.2014  9.5.2014 
421400173   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 100 ks  380,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140059  05.05.2014  09.05.2014  9.5.2014 
421400172   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 22 ks  83,60 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140058  05.05.2014  09.05.2014  9.5.2014 
421400119   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 4000 ks  15 200,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140047  01.04.2014  14.04.2014  11.4.2014 
421400118   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 27 ks  102,60 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140048  01.04.2014  14.04.2014  11.4.2014 
421400068   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne kupóny 4 500 ks   17 100,00 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140028  03.03.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400067   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne kupóny 38 ks  144,40 EUR 
bez DPH
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140029  03.03.2014  13.03.2014  12.3.2014 
421400016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 26 ks  98,80 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140012  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400015   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 3000 ks   11 400,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140011  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400002   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  17 100,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R    07.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421400001   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  strávne lístky   83,60 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011    07.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421400460   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 10/2014  350,10 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    11.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400445   MAGMA ENERGIA a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2014  587,44 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.11.2014  11.11.2014  10.11.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť