Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400236   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.05.-31.05.2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
421400196   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS obdobie 01.05.-31.05.2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
421400146   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  CPS Sobrance 4/2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.04.2014  23.04.2014  23.4.2014 
421400093   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS Sobrance marec 2014  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    17.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400040   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400005   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.01.-31.1.2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.01.2014  24.01.2014  23.1.2014 
421400547   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce
36175684  oprava mulfifunkčného zariadenia, oprava kopírovacieho stroja , oprava tlačiarni 3 ks  353,28 EUR 
vrátane DPH
OV140170    23.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
421400341   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Tonery OKI 44992402 10 ks  590,90 EUR 
vrátane DPH
OV140118    22.08.2014  11.09.2014  10.9.2014 
421400192   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery  2 955,10 EUR 
bez DPH
OV140063    12.05.2014  23.05.2014  22.5.2014 
421400157   PSYCHODIAGNOSTIKA a.s.
Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava
31385770  psychodiagnostické testy   94,80 EUR 
vrátane DPH
OV140046    28.04.2014  30.04.2014  30.4.2014 
421400489   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie obdobie 01.07.2014 -31.12.2014  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    05.12.2014  11.12.2014  11.12.2014 
421400233   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  fakturujeme na základe nájomnej zmluve obdobie 01.01.-30.06.2014  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    16.06.2014  24.06.2014  24.6.2014 
4214009968   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  dobropis za 11/2014  77,22 EUR 
bez DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    15.12.2014    15.1.2015 
4214008981   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dopropis na zľavu DEKVS za 10/2014  122,48 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    14.11.2014    1.12.2014 
4214007949   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis obdobie 9/2014  99,72 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2013    14.10.2014    17.10.2014 
4214005677   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS za 6/2014   74,72 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmenky SP  xx  15.07.2014    17.7.2014 
4214003887   Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dopropis 4/2014  84,64 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmenky SP    15.05.2014    2.6.2014 
421300501   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 12/2013  1 736,90 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmenky SP    13.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
421400052   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie Ex 795/2002  21,01 EUR 
vrátane DPH
Ex 795/2002    26.02.2014  20.03.2014  21.3.2014 
421400462   JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  trovy exekúcie Ex 451/2003  37,14 EUR 
vrátane DPH
Ex 451/2003    12.11.2014  19.11.2014  19.12.2014 
421400053   JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex1036/2001  29,29 EUR 
vrátane DPH
Ex 3775/2001-9    26.02.2014  07.04.2014  4.4.2014 
421400417   Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej
Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
35517948  trovy exekúcie   13,65 EUR 
vrátane DPH
Ex 1525/06    17.10.2014  28.10.2014  28.10.2014 
421400083   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telefónne poplatky 2/2014  351,98 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek.služieb    11.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 2/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 2/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400084   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 2/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    11.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
421400034   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 1/2014  376,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400033   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 1/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - Telefonia 1/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 1/2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400505   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 12/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35608202  Správa a údržba siete LAN 12/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - telefónia 12/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.12.2014  16.12.2014  19.12.2014 
421400496   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400495   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefónia 11/2014  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400493   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 11/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400492   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 11/20145  348,82 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2014  15.12.2014  12.12.2014 
421400452   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Sptáva a údržba siete LAN 10/2014  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400451   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 10/2014  423,77 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
421400450   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 10/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.11.2014  21.11.2014  24.11.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť