Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400351 | Ing. Štofa Róbert A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby 01.08.-31.08.2014 | 1 188,07 EUR vrátane DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400350 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava defektu na služobnom vozidle Škoda Felícia MI 723 CL | 21,10 EUR vrátane DPH |
OV140122 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400349 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 101,12 vrátane DPH |
OV140124 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 11.12.2014 | |
421400348 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy bleskovodov | 661,16 EUR vrátane DPH |
OV140126 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400347 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2014 | 380,17 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400346 | Agentúra Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | samonamačacie peťiatky 3 ks | 18,36 EUR vrátane DPH |
OV140121 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400345 | Agentúra Uhal Severná 2, 071 01 Michalovce |
32683219 | samonamačacia pečiatka 1 ks | 8,89 EUR vrátane DPH |
OVO0120 | 27.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400343 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 2.Q.2014 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400342 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony 2.Q.2014 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 26.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400341 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Tonery OKI 44992402 10 ks | 590,90 EUR vrátane DPH |
OV140118 | 22.08.2014 | 11.09.2014 | 10.9.2014 | |
421400339 | JURIGA spol. s.r.o Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5 |
31344194 | Toner Samsung MLD2850 10 ks, Samsung MLTD 10 ks, Brother 10 ks | 1 917,60 EUR vrátane DPH |
OV1400116 | 15.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
421400338 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 7/2014 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.20114 | 14.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Poštové služby 7/2014 | 5 595,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400336 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrtajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.08.2014 | 05.09.2014 | 5.9.2014 | |
421400335 | MUDr. Ščerbanovská Terézia Nám. Slobody 81, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
421400334 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Slaužba IP - Telefónia 7/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 7/2014 | 444,85 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400332 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba sitete LAN 7/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400331 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 7/2014 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400330 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 7/2014 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400328 | MUDr. František Zitrický Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.08.2014 | 05.09.2014 | 5.9.2014 | |
421400327 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefánikova 1386/2, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony | 202,13 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.08.2014 | 05.09..2014 | 5.9.2014 | |
421400325 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2014 | 3,61 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400324 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal FO 200 ks, obal ÚPSVaR 1200 ks | 263,76 EUR vrátane DPH |
OV140113 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400323 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2014 | 77,74 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400322 | Rudaš Peter Moladavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | revíziu bleskozvodov na budovách ÚPSVaR | 1 190,16 EUR vrátane DPH |
OV140103 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400321 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35556706 | vodné, stočné Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 116,22 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400320 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky obdobie 01.07.-31.07.2014 | 60,07 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400319 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 21 ks | 21,10 EUR vrátane DPH |
A7872667 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400318 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony obdobie 01.01.-30.06.2014 | 83,64 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 07.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400317 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.07.-31.07.2014 | 1 036, 31 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400316 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2014 | 1 100,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.06.-31.07.2014 | 369,32 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400314 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | tlačiareň OKI 7 ks | 1 831,20 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140117 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 |
421400313 | DiaVia s.r.o Brezová 38, 071 01 Michalovce |
45306249 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400312 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.07.-31.07.2014 | 1 188,07 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400311 | Slovakia trend export-import s.r.o Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | pracovné prostriedky | 17 368,80 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140095 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 |
421400310 | Slovakia trend export-import s.r.o Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | osobné ochranné pracovné prostreidky AC | 5 567,20 EUR bez DPH |
OV140109 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400309 | Dorotea s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45427566 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 | |
421400308 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrina dodávka a distribúciaV. Kapušany obdobie 01.06.2014-31.08.2014 | 1 857,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 11.8.2014 |