Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421400002 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 17 100,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421400001 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 83,60 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
421400119 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4000 ks | 15 200,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140047 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 |
421400068 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 4 500 ks | 17 100,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140028 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |
421400015 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3000 ks | 11 400,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140011 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400118 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 27 ks | 102,60 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140048 | 01.04.2014 | 14.04.2014 | 11.4.2014 |
421400016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 26 ks | 98,80 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140012 | 03.02.2014 | 07.02.2014 | 7.2.2014 |
421400172 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 22 ks | 83,60 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140058 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 |
421400173 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 100 ks | 380,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140059 | 05.05.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 |
421400067 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 38 ks | 144,40 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV140029 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 12.3.2014 |
421400452 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Sptáva a údržba siete LAN 10/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | |
421400332 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba sitete LAN 7/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400128 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400224 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400187 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.04.-30.04.2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400404 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400365 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 8/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 6/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400087 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 2/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400508 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Správa a údržba siete LAN 12/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400496 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2014 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400030 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400012 | INKATHERM, s.r.o Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce |
36596639 | spotrebný údržbársky materiál | 235,55 EUR vrátane DPH |
OV140007 | 29.01.2014 | 31.01.2014 | 31.1.2014 | |
421400324 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal FO 200 ks, obal ÚPSVaR 1200 ks | 263,76 EUR vrátane DPH |
OV140113 | 08.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400102 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisový obal 4 000 ks | 753,60 EUR vrátane DPH |
xx | OV140039 | 24.03.2014 | 07.04.2014 | 4.4.2014 |
421400538 | Polygragické práce - Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | spisové obaly | 188,40 EUR vrátane DPH |
OV140206 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
421400276 | MEDIPED s.r.o 076 36 Veľký Kamenec |
36589578 | sociálne výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | xx | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 |
421400186 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefónia 01.04.-30.04.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.05.2014 | 19.05.2014 | 20.5.2014 | |
421400129 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia obdobie 01.03.-31.03.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 15.4.2014 | |
421400405 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 9/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2014 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | |
421400364 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 8/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 17.9.2014 | |
421400281 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 6/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.07.2014 | 30.07.2014 | 29.7.2014 | |
421400086 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 2/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
421400225 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia obdobie 01.05.-31.05.2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
421400495 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 11/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 12.12.2014 | |
421400507 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefónia 12/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | |
421400031 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia 1/2014 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.02.2014 | 18.02.2014 | 18.2.2014 | |
421400334 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Slaužba IP - Telefónia 7/2014 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 2.9.2014 | |
421400154 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servisná prehliadka služobného motorového vozidla WV Passat MI 199 CD po najazdení 150 000 km | 618,17 EUR vrátane DPH |
OV140042 | 30.04.2014 | 09.05.2014 | 9.5.2014 | |
421400519 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Servisná predhladka NEOPOST IJ 50 AF | 145,20 EUR vrátane DPH |
OV140179 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |