Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140132 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 2 439,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 11.04.,2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140127 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140113 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 02.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140091 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 2 347,75 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140089 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 2 073,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140086 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140063 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140050 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 2 458,04 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 14.02.2014 | 20.02.2014 | 13.3.2014 | |
401140046 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680206 | telefonne popl. | 2 943,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
401140028 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 5.2.2014 | |
401140010 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 605,97 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.o združ.dod. elektr. | 12.01.2014 | 16.01.2014 | 5.2.2014 | |
401140431 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 1 901,86 vrátane DPH vrátane DPH |
138/14 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140420 | Revis-servis spol.s.r.o Nitra Dolné Krškany |
36657720 | Tonery | 1 600,20 vrátane DPH vrátane DPH |
117/14 | 13.12.2014 | 22.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140418 | ELEKTROTEST Stanislav Melo Jarok -pod kostolom 635/22 |
22680926 | odbor.tech.skúšky elektr.zariadení | 1 620,00 vrátane DPH vrátane DPH |
130/14 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140408 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikovo 23/D Bratislava |
31396674 | darčekové kupóny | 1 730,00 vrátane DPH vrátane DPH |
124/14 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140405 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140404 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140401 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 233,15 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140400 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140399 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140390 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | renovácia kaziet tonerov | 1 174,10 vrátane DPH vrátane DPH |
117/14 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140389 | Magna E A. S.r.o Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | spotreba elektriny | 1 971,02 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140385 | Xepap, spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1 720,52 vrátane DPH vrátane DPH |
107/14 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140374 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 1,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 28.11.2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140366 | PORSHE - Auto Slovakia Štefánikova 88 Nitra |
31319459 | 1 128,74 vrátane DPH vrátane DPH |
19.11.2014 | 26.11.2014 | 16.12.2014 | |||
401140362 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140361 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140358 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628606 | papier | 1 507,50 vrátane DPH vrátane DPH |
50/14 | 12.11.2014 | 22.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140345 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 159,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140338 | Ing.Silvia Šimoneková KANCEXJánošíkova 5 Nitra |
17680875 | kanclárske potreby | 1 196,76 vrátane DPH vrátane DPH |
88/14 | 22.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140335 | Nitra - Jam A.Ďateľa, Nitra-Janikovce |
11779845 | maliarske práce | 1 730,16 vrátane DPH vrátane DPH |
20.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | ||
401140334 | Dušan Chňapek Lúčna 6881 |
37647911 | elektroinštal.práce | 1 724,00 bez DPH bez DPH |
82/14 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140328 | XEPAP, spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 1 020,00 vrátane DPH vrátane DPH |
50/14 | 15.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140326 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 728,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 14.10.2014 | 23.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140325 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.10.2014 | 26.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140324 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140319 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 908,25 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 09.10.2014 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140316 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1 744,49 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 650/2013 | 08.10.2014 | 16.,10.2014 | 14.11.2014 | |
401140309 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 008,00 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 01.10.2014 | 09.10.2014 | 9.10.2014 | |
401140300 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 997,85 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 12.09.2014 | 23.09.2014 | 9.10.2014 |