Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140141 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 268,33 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140172 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 271,25 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.05.2014 | 02.06.2014 | 10.6.2014 | |
401140105 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 273,19 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.03.2014 | 08.04.204 | 7.5.2014 | |
401140372 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 277,02 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.11.2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140349 | DSV-IGAZ Slovakia s.r.o Dialničná 6 Senec |
11751398 | Tlačivá | 279,00 vrátane DPH vrátane DPH |
05.11.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 | ||
401140125 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328060 | NP VII -5 | 280,20 vrátane DPH vrátane DPH |
27/17 | 31.032017 | 29.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140124 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328059 | NP VII - 2 | 280,20 vrátane DPH vrátane DPH |
27/16 | 31.03.2016 | 30.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140308 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 7 |
35697271 | mobilné telefóny | 289,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2008 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 9.10.2014 | |
401140245 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 293,76 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 30.07.2014 | 05.08.2014 | 4.9.2014 | |
401140073 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4706 |
31628605 | papier | 296,36 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | 04.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140394 | RAFFAELIS IDE s.r.o Južná Trieda 119 Košice |
36574015 | 306,00 vrátane DPH vrátane DPH |
115/14 | 09.12.2014 | 30.12.2014 | 9.1.2015 | ||
401140344 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 7 |
35697271 | mobilné telefóny | 307,13 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2008 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140430 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 318,83 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140051 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 323,44 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.02.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140410 | TomCars - Autoled Nitra - Levická |
44431121 | údržba vozidla | 337,30 bez DPH bez DPH |
112/14 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140386 | ZsVAK OZ Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra |
36550949 | Vodné,stočné | 338,78 vrátane DPH vrátane DPH |
29/2007 | 9.12,.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140143 | DOCTOR 4U,s.r.o J.Kráľa 120 Nitra |
45306044 | ZVA | 348,50 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 17.04.2014 | 09.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140058 | MATTA MD s.r.o Špitálska 13 Nitra |
46168079 | ZVA | 355,47 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 19.02.2014 | 27.02.2014 | 13.3.2014 | |
401140030 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 395,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 31.01.2014 | 07.02.2014 | 5.2.2014 | |
401140402 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 16.12.2014 | 30.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140398 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140360 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140323 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140293 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 09.09.2014 | 19.09.2014 | 9.10.2014 | |
401140262 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
401140226 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | |
401140188 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680204 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140154 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140128 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680204 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140085 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140043 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
401140057 | ROBINCO Slovakia s.r.o Dolné Rudiny 1 Žilina |
31611630 | Frankovací stroj /materiál/ | 422,83 vrátane DPH vrátane DPH |
524/2012 | 25.02.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140047 | HOREX HX, s.r.o Rastislavova 152 Lužianky |
36534331 | kancelársky mat. | 426,23 vrátane DPH vrátane DPH |
2/14 | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 13.3.2014 | |
401140072 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4705 |
31628605 | papier | 441,59 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M | 04.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140202 | Auto Led Levická 7 Nitra |
44431121 | servis vozidla | 444,10 vrátane DPH vrátane DPH |
52/14 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 15.7.2014 | |
401140056 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | renovácia tonerov | 453,46 vrátane DPH vrátane DPH |
5/14 | 25.02.2014 | 27.02.2014 | 13.3.2014 | |
401140305 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 456,18 vrátane DPH vrátane DPH |
77/14 | 23.09.2014 | 09.10.2014 | 9.10.2014 | |
401140011 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 457,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.01.2014 | 23.01.2014 | 5.2.2014 | |
401140339 | REVIS - SERVIS Na Priehon 875/2A Nitra |
36657719 | opr.kopírky | 462,00 vrátane DPH vrátane DPH |
90/14 | 23.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140253 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina |
31611630 | materiál-frankov.stroj | 465,48 vrátane DPH vrátane DPH |
524/2012 12.12.2012 | 05.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 |