Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140241 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | Tonery | 475,69 vrátane DPH vrátane DPH |
63/2014 | 25.07.2014 | 05.08.2014 | 4.9.2014 | |
401140291 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 480,04 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 09.09.2014 | 19.09.2014 | 9.10.2014 | |
401140236 | ITSK HS Fraňa Mojtu 22 Nitra |
37212931 | záložný zdroj | 482,34 vrátane DPH vrátane DPH |
60/14 | 17.07.2014 | 30.07.2014 | 4.8.2014 | |
401140331 | Hydrotour,cestov.kancelária Námestie SNP Bratislava |
31371981 | Letenka,ubytovanie | 490,08 bez DPH bez DPH |
87/14 | 16.10.2014 | 22.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140391 | Jozef Igaz - TLAČIVÁ Železničná 714 Trenčín |
00370197 | Spisový obal-kartón 1 | 511,50 vrátane DPH vrátane DPH |
122/14 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140153 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 518,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140306 | REVIS - SERVIS Na Priehon 875/2A Nitra |
36657719 | opr.kopírky | 520,32 vrátane DPH vrátane DPH |
76/14 | 25.09.2014 | 09.10.2014 | 9.10.2014 | |
401140042 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 547,33 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 13.3.2014 | |
401140097 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | renovácia tonerov | 557,62 vrátane DPH vrátane DPH |
28/14 | 14.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140321 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 560,05 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140396 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 563,05 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140341 | Ing.Silvia Šimoneková KANCEXJánošíkova 5 Nitra |
17680875 | kanclárske potreby | 579,98 vrátane DPH vrátane DPH |
88/14 | 28.10.2014 | 31.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140186 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 585,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140104 | REVIS-SERVIS spol s.r.o Na Priehon 875/2A |
36657719 | oprava kopírky | 593,94 vrátane DPH vrátane DPH |
29/14 | 27.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140126 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 597,37 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 12.5.2014 | |
401140264 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | tel.-hovorné | 602,09 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
401140238 | Xepap, spol.s.r.o Jesenského 4703 |
31628605 | papier | 623,98 vrátane DPH vrátane DPH |
58/14 | 18.07.2014 | 30.07.2014 | 4.8.2014 | |
401140084 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 623,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140359 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 657,96 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 16.12.2014 | |
401140224 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | hovorné tel. | 673,94 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.07.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | |
401140194 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 677,38 vrátane DPH vrátane DPH |
46/14 | 12.06.2014 | 23.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140368 | ROBINCO Slovakia s.r.o Dolné Rudiny 1 Žilina |
31611630 | štítky,farba | 690,24 vrátane DPH vrátane DPH |
103/14 | 21.11.2014 | 02.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140244 | Itsk HS - H Sonneschein Fraňa Mojtu 22 Nitra |
37212931 | počítače | 700,22 vrátane DPH vrátane DPH |
62/2014 | 29.07.2014 | 05.08.2014 | 4.9.2014 | |
401140268 | KANCEX-Šimoneková,a.s. Jánošíkova 5 Nitra |
17680875 | skener | 732,00 vrátane DPH vrátane DPH |
72/14 | 19.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
401140352 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | vodné, stočné | 748,16 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2008 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 14.11.2014 | |
401140163 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 772,32 vrátane DPH vrátane DPH |
38/14 | 15.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140382 | MED-ART s.r.o Hornočermánska 4 Nitra |
34113924 | dezimfekčné prípravky | 790,48 vrátane DPH vrátane DPH |
102/14 | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | |
401140071 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4704 |
31628605 | papier | 792,00 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396 | 10/14 | 03.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 |
401140287 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | vodné, stočné | 798,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 29/2007 | 03.09.2014 | 11.09.2014 | 9.10.2014 | |
401140303 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628606 | papier | 805,98 vrátane DPH vrátane DPH |
78/14 | 22.09.2014 | 09.10.2014 | 9.10.2014 | |
401140414 | VAŠA Slovensko, s.r.o Bratislava,Račianske mýto 1/B |
35683813 | strav.lístky | 806,60 vrátane DPH vrátane DPH |
DOBROPIS! | 16.12.2014 | 9.1.2015 | ||
401140422 | LŠ, s.r.o Novozámocká 199 Novozámocká 199 Nitra |
36555720 | Ochranné prac pomôcky | 811,54 vrátane DPH vrátane DPH |
127/14 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 9.1.2015 | |
401140094 | Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra |
36550949 | vodné stočné | 823,32 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 1038/05 1.6.2005 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140327 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | nákup tonerov | 824,48 nákup tonerov vrátane DPH |
86/14 | 14.10.2014 | 22.10.2014 | 14.11.2014 | |
401140151 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | Spotreba vody | 824,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140199 | Xepap,spol s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628606 | papier | 844,98 vrátane DPH vrátane DPH |
50/14 | 17.06.2014 | 25.06.2014 | 15.7.2014 | |
401140199 | XEPAP, spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 844,98 vrátane DPh vrátane DPH |
50/14 | 17.06.2014 | 25.06.2014 | 30.6.2014 | |
401140273 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
316286711 | Papier | 845,00 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-iV/5 | 70/14 13.08.2014 | 21.08.2014 | 08.09.2014 | 4.9.2014 |
401140257 | LŠ, s.r.o Novozámocká 199 Novozámocká 199 Nitra |
36555720 | prac. pomôcky | 850,08 vrátane DPH vrátane DPH |
64/14 24.7.2014 | 11.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
401140423 | A-PEMA,s.r.o Hurbanova 3807/21 Martin |
43850863 | Stoličky | 851,20 vrátane DPH vrátane DPH |
133/14 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 9.1.2015 |