Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401140075 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4708 |
31628605 | papier | 53,29 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M | 04.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140074 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4707 |
31628605 | papier | 59,64 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658 | 04.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140073 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4706 |
31628605 | papier | 296,36 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP | 04.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140072 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4705 |
31628605 | papier | 441,59 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M | 04.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140070 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | papier | 52,80 vrátane DPH vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396 | 9/14 | 04.03.2014 | 25.03.2014 | 17.4.2014 |
401140067 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140061 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské Nivy 48 Bratislava |
31348262 | Odborná literatúra | 32,19 vrátane DPH vrátane DPH |
141/12 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140064 | MUDr.J.Kolenčík,prakt.lekár Lefantovce |
34037870 | ZVA | 41,82 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140063 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140066 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 06.03.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140065 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 008,00 vrátane DPH vrátane DPH |
14/2006 | 06.03.2014 | 11.03.2014 | 13.3.2014 | |
401140069 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 15 595,50 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 3/2014 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 |
401140068 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 122,10 bez DPH bez DPH |
zmluva č: 525/2012 | 3a/2014 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 |
401140100 | PRRSHE Nitra Dolnozemská 7 Bratislava |
31319459 | 1 114,37 bez DPH vrátane DPH |
6537381016 | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | ||
401140090 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 6 782,72 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140089 | MEGNA E.A s.r.o Beethovenova 5/1810 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 2 073,62 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140088 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140087 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140086 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140085 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140084 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 623,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.03.2014 | 18.01.2000 | 17.4.2014 | |
401140106 | MUDr.Prievozník Nové Sady č. 188 |
34038761 | ZVA | 13,94 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 12.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140098 | HOREX HX, s.r.o Rastislavova 152 Lužianky |
36534331 | kancelársky mat. | 3,72 vrátane DPH vrátane DPH |
2/14 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140096 | Xepap, spol.s.r.o Zvolen Jesenského 4716 |
31628605 | papier | 1 496,44 v rátane DPH vrátane DPH |
23/14 | 12.03.2014 | 28.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140094 | Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra |
36550949 | vodné stočné | 823,32 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 1038/05 1.6.2005 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140093 | Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra |
36550949 | vodné stočné | 63,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č. 1038/05 1.6.2005 | 12.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140091 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 2 347,75 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 13.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140097 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | renovácia tonerov | 557,62 vrátane DPH vrátane DPH |
28/14 | 14.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140092 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.10 |
36631125 | poštové služby | 144,18 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2005 | DOBROPIS | 14.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 |
401140102 | Šmehilová Anna -EFFETA Samova 4 Nitra |
32761767 | tlačivá poukážky | 60,00 v rátane DPH vrátane DPH |
3/14 | 18.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140101 | Bramil s.r.o Metodova 61Nitra |
45480354 | kontrola EZS | 39,60 v rátane DPH vrátane DPH |
7/2011 | 18.03.2014 | 24.03.2014 | 17.4.2014 | |
401140108 | KOSRO Bernolákova 24 Zl.Moravce |
35937785 | ZVA | 111,52 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 25.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140105 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 273,19 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 27.03.2014 | 08.04.204 | 7.5.2014 | |
401140104 | REVIS-SERVIS spol s.r.o Na Priehon 875/2A |
36657719 | oprava kopírky | 593,94 vrátane DPH vrátane DPH |
29/14 | 27.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140109 | MEDIFORM, s.r.o Cintorínska 20 Nová Baňa |
43967965 | ZVA | 6,97 vrátane DPH vrátane DPH |
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z.. | 28.03.2014 | 08.04.2014 | 7.5.2014 | |
401140122 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328057 | NP XXV -2 | 3 673,80 vrátane DPH vrátane DPH |
27/14 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140121 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050 Trenčín |
36328057 | NP VII -2 | 39 515,48 vrátane DPH vrátane DPH |
24/14 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 10.6.2014 | |
401140107 | Pneuservis Gajdoš,s.r.o Obyce Hlavná 75 |
36559636 | údržba mot.vozidla | 174,25 vrátane DPH vrátane DPH |
30/14 | 31.03.2014 | 08.04.2014, | 7.5.2014 | |
401140113 | Q - Zet servis s.r.o. Remata-Rázstočno 32 |
47038969 | Upratovacie služby | 2 690,00 vrátane DPH vrátane DPH |
651/2013 | 02.04.2014 | 12.04.2014 | 12.5.2014 | |
408140004 | TM Conslting s.r.o Dolnohorská 26 94901 Nitra |
36537551 | vzdelávanie | 1 467,20 bez DPH bez DPH |
1/§46/UoZ/2014/NPlll-2/B | 03.04.2014 | 19.05.2014 | 30.6.2014 |