Faktúry 2014 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401140015   MUDr.Ivanová Kristína
Inovecká 34 Nitra
35963905  ZVA  76,67 vrátane DPH 
vrátane DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    17.01.2014  23.01.2014  5.2.2014 
401140435   KOSRO s.r.o
Bernolákova 24 Zlaté Moravce
35937785  ZVA  90,61 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    29.12.2014  13.01.2015  9.1.2015 
401140336   KOSRO - s.r.o
Bernolákova 24 Zl.Moravce
35937785  ZVA  76,67 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    13.10.2014  23.10.2014  14.11.2014 
401140205   Kosro,s-r-o
Bernolákova 24 Zlaté Moravce
35937785  ZVA  83,64 vrátane DPH 
vrátane DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    26.06.2014  10.07.2014  15.7.2014 
401140108   KOSRO
Bernolákova 24 Zl.Moravce
35937785  ZVA  111,52 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    25.03.2014  08.04.2014  7.5.2014 
401140002   KOSRO s.r.o
Bernolákova 24
35937785  ZVA  41,82 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    03.01.2014  16.01.2014  5.2.2014 
401140330   MUDr.Štefan Vician
Štefánikova 22,Zl.Moravce
35927941  ZVA  27,88 bez DPH 
bez DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    15.10.2014  23.10.2014  14.11.2014 
401140014   GP s.r.o
Štefánikova 22 Zlaté Moravce
35927941  ZVA  97,58 vrátane DPH 
vrátane DPH
Podľa zákona č: 447/2008 Z.z..    16.01.2014  23.01.2014  5.2.2014 
401140138   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23/A Žilina
03592503  72  72,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  95/13  08.04.2014  10.04.2014  10.6.2014 
401140175   Krtko profik s.r.o
Janka Kráľa 122
35893184  čistenie kanalizácie  133,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
  43/14  28.05.2014  02.06.2014  10.6.2014 
401140409   KOVOTYP s.r.o
Ľanová 8 Bratislava
35808705  kartotéky  10 300,80 vrátane DPH 
vrátane DPH
  114/14  17.12.2014  19.12.2014  9.1.2015 
40114044   Petit Press s.s.
Lazatetská 12 Bratislava
35790253  odborná lit.  25,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
121/14  Vyúčtovanie  29.12.2014  22.12.2014  9.1.2015 
401140387   Slovak Telekom.a.s
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefóny  131,59 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    09.12.2014  15.12.2014  16.12.2014 
401140353   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  131,62 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    08.11.2014  14.11.2014  14.11.2014 
401140317   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  131,30 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.10.2014  16.10.2014  14.11.2014 
401140290   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  131,02 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.09.2014  19.09.2014  9.10.2014 
401140258   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  147,38 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.08.2014  18.08.2014  4.9.2014 
401140216   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  106,18 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.07.2014  16.07.2014  4.8.2014 
401140181   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  121,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    06.06.2014  17.06.2014  30.6.2014 
401140159   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  121,36 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.05.2014  19.05.2014  10.6.2014 
401140119   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  121,58 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.04.2014  10.04.2014  12.5.2014 
401140067   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  121,62 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    04.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140039   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  121,63 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    05.02.2014  17.02.2014  13.3.2014 
401140007   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikačné poplatky  121,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    09.01.2014  13.01.2014  5.2.2014 
401140389   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  1 971,02 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.12.2014  15.12.2014  16.12.2014 
401140357   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  2 176,57 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    11.11.2014  21.11.2014  16.12.2014 
401140316   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 744,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    08.10.2014  16.,10.2014  14.11.2014 
401140296   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 480,83 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.09.2014  Dobropis!  9.10.2014 
401140266   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  - 1,41 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    07.08.2014  Dobropis !  4.9.2014 
401140223   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  1 556,16 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.07.2014  16.07.2014  4.8.2014 
401140197   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 796,86 vrátane DPH 
vrátane DPH
650/2013 23.12.2013    06.06.2014  25.06.2014  30.6.2014 
401140148   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 776,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.05.2014  19.05.2014  10.6.2014 
401140133   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 823,46 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    11.04.2014  16.04.2014  12.5.2014 
401140089   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  2 073,62 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o PTS a VDS    11.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140050   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  2 458,04 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    14.02.2014  20.02.2014  13.3.2014 
401140406   FAST PLUS, spol.s.r.o
Bratislava, Na pántoch 18
35712783  chladničky  995,00 vrátane DPH 
vrátane DPH
  132/14  16.12.2014  18.12.2014  9.1.2015 
401140344   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 7
35697271  mobilné telefóny  307,13 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2008    29.09.2014  09.10.2014  14.11.2014 
401140308   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 7
35697271  mobilné telefóny  289,40 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2008    29.09.2014  09.10.2014  9.10.2014 
401140430   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 6
35697270  mobilné telefóny  318,83 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2007    23.12.2014  30.12.2014  9.1.2015 
401140375   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava Prievozská 7
35697270  autonabíjačka  6,99 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 10.12.2008    28.11.2014  15.12.2014  16.12.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť