Faktúry 2014 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
401140315   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550950  vodné, stočné  2,32 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2008    07.10.2014  16.10.2014  14.11.2014 
401140221   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550950  vodné, stočné  81,50 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 29/2008    09.07.2014  16.07.2014  4.8.2014 
401140392   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  5 733,61 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    10.12.2014  15.12.2014  16.12.2014 
401140355   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  3 493,72 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    11.11.2014  21.11.2014  16.12.2014 
401140319   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  1 908,25 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    09.10.2014  16.10.2014  14.11.2014 
401140298   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  1 908,25 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    11.09.2014  19.09.2014  9.10.2014 
401140259   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  1 908,25 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    11.08.2014  18.08.2014  4.9.2014 
401140222   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  1 908,25 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    10.07.2014  16.07.2014  4.8.2014 
401140182   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  2 161,25 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    09.06.2014  17.06.2014  30.6.2014 
401140152   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  5 510,59 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    13.05.2014  19.05.2014  10.6.2014 
401140129   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  5 365,92 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    10.04.2014  16.04.2014  12.5.2014 
401140090   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  6 782,72 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    11.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140041   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  7 710,38 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    12.02.2014  17.02.2014  13.3.2014 
401140012   Nitrianska tepl.spol.
Nitra, J.Kráľa 122
36550604  dodávka tepla  7 835,05 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 46/2009    16.01.2014  23.01.2014  5.2.2014 
401140389   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  1 971,02 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.12.2014  15.12.2014  16.12.2014 
401140357   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  2 176,57 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    11.11.2014  21.11.2014  16.12.2014 
401140316   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 744,49 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    08.10.2014  16.,10.2014  14.11.2014 
401140296   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 480,83 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.09.2014  Dobropis!  9.10.2014 
401140266   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  - 1,41 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    07.08.2014  Dobropis !  4.9.2014 
401140223   Magna E A. S.r.o
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  spotreba elektriny  1 556,16 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.07.2014  16.07.2014  4.8.2014 
401140148   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 776,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    09.05.2014  19.05.2014  10.6.2014 
401140133   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1 823,46 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    11.04.2014  16.04.2014  12.5.2014 
401140050   MEGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  dodávka elektriny  2 458,04 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva 650/2013    14.02.2014  20.02.2014  13.3.2014 
401140150   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  Spotreba vody  47,54 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    12.05.2014  22.05.2014  10.6.2014 
401140031   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  Spotreba vody  11,32 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    31.01.2014  07.02.2014  5.2.2014 
401140030   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  Spotreba vody  395,27 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2005    31.01.2014  07.02.2014  5.2.2014 
401140151   ZsVAK OZ NITRA
Nitra za hydrocentrálou
36550949  Spotreba vody  824,60 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 1038/05 1.6.2006    12.05.2014  22.05.2014  10.6.2014 
401140247   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396675  strav.kupóny  11 100,00 bez DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2012  6/2014  30.07.2014  05.08.2014  4.9.2014 
401140115   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  122 618,00 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2012  2/2014  04.04.2014  12.04.2014  12.5.2014 
401140069   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  15 595,50 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2012  3/2014  07.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140068   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  122,10 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2012  3a/2014  07.03.2014  18.03.2014  17.4.2014 
401140035   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  114,70 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2012  2a/2014  07.02.2014  17.02.2014  13.3.2014 
401140034   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  16 169,00 bez DPH 
bez DPH
zmluva č: 525/2012  2/2014  05.02.2014  17.02.2014  13.3.2014 
401140009   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  133,20 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2012  1/2014  12.01.2014  23.01.2014  5.2.2014 
401140005   LE CHEQUE DEJEUNER
Bratislava Tomašíkova 23/D
31396674  strav.kupóny  17 985,70 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č: 525/2012  1/2014  07.01.2014  13.01.2014  5.2.2014 
401140094   Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra
36550949  vodné stočné  823,32 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 1038/05 1.6.2005    12.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140093   Západoslov.vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra
36550949  vodné stočné  63,40 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva č. 1038/05 1.6.2005    12.03.2014  24.03.2014  17.4.2014 
401140387   Slovak Telekom.a.s
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefóny  131,59 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    09.12.2014  15.12.2014  16.12.2014 
401140353   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  131,62 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    08.11.2014  14.11.2014  14.11.2014 
401140317   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava,Karadžičova 10
35763469  telekomunikané poplatky  131,30 vrátane DPH 
vrátane DPH
zmluva o pripojení 2.06.2008    07.10.2014  16.10.2014  14.11.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť