Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za obdobie 12/2013 | 45,37 vrátane DPH |
4389/2006 | 15.01.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 | |
27/2014 | MUDr. Tibenský Pavol, Bradlomed s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
09.01.2014 | 22.01.2014 | 18.2.2014 | ||
38/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 01/2014 Myjava, Stará Turá | 1123,00 vrátane DPH |
4091/2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 18.2.2014 | |
34/2014 | MUDŕ. Mikušová Janka, JM TN s.r.o. Žabinská 26, 911 05 Trenčín |
36740233 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
13.01.2014 | 20.01.2014 | 18.2.2014 | ||
22/2014 | VES-MED s.r.o. Považská 1981/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
44516452 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
09.01.2014 | 20.01.2014 | 18.2.2014 | ||
17/2014 | MUDr. Benáková Lenka 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
08.01.2014 | 17.01.2014 | 18.2.2014 | ||
36/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánske cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za obdobie 12/2013 Myjava | - 8,18 vrátane DPH |
14.01.2014 | 14.01.2014 | 18.2.2014 | ||
20/2014 | MEDIP, s.r.o. Vysoká 19, 921 01 Piešťany |
36363588 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
08.01.2014 | 14.01.2014 | 18.2.2014 | ||
16/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky za obdobie 112/2013 | 60,28 vrátane DPH |
9902314572 | 08.01.2014 | 14.01.2014 | 18.2.2014 | |
4/2014 | Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu za obdobie 01/2014 Stará Turá | 2638,00 vrátane DPH |
402831 | 03.01.2014 | 14.01.2014 | 18.2.2014 | |
11/2014 | MEG-LEK,s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | Zdravotné výkony | 230,01 vrátane DPH |
03.01.2014 | 13.01.2014 | 18.2.2014 | ||
5/2014 | AJFA+AVIS, s. r. o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2014 | 49,50 vrátane DPH |
03.01.2014 | 10.01.2014 | 18.2.2014 | ||
576/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 10/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
420/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 7/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 11.08.2014 | 04.09.2014 | 3.10.2014 | |
638/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávky služby č.2011-112 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
638/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávky služby č.2011-112 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
14/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na mesiac január 2014 | 8280,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014001 | 07.01.2014 | 29.01.2014 | 18.2.2014 |
651/2014 | Lednický Ivan Dubová 161, 916 23 Pobedim |
40827925 | opravy a odstraňovanie závad v objekte budov ÚPSVaR NM, ST,MY | 483,15 vrátane DPH |
OV2014003 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
361/2014 | Lednický Ivan Dubová 161, 916 23 Pobedim |
40827925 | Opravy a údržba v objekte budovy ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom | 335,63 vrátane DPH |
OV2014003 | 08.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
681/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | pranie uterákov | 12,40 vrátane DPH |
OV2014004 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 | |
654/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | pranie uterákov | 13,90 vrátane DPH |
OV2014004 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
597/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | pranie uterákov | 27,50 vrátane DPH |
OV2014004 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 23.12.2014 | |
511/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | pranie uterákov | 9,05 vrátane DPH |
OV2014004 | 06.10.2014 | 10.10.2014 | 27.10.2014 | |
437/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | pranie uterákov | 42,30 vrátane DPH |
OV2014004 | 18.08.2014 | 26.08.2014 | 3.10.2014 | |
277/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 41,65 vrátane DPH |
OV2014004 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 19.8.2014 | |
214/2014 | ADATEX, s.r.o. Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34134719 | Pranie uterákov | 64,85 vrátane DPH |
OV2014004 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 28.5.2014 | |
46/2014 | František JANKECH JaKub Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779755 | Umývanie áut | 114,62 vrátane DPH |
OV2014005 | 17.01.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
47/2014 | František JANKECH JaKub Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779755 | Rozmrazovač skiel | 12,90 vrátane DPH |
OV2014006 | 17.01.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
57/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov | 644,90 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014008 | 24.01.2014 | 21.03.2014 | 25.4.2014 |
121/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | Oprava kopírovacieho stroja | 42,00 vrátane DPH |
OV2014010 | 05.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
95/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | Nákup tonerov | 325,50 vrátane DPH |
OV2014013 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
131/2014 | Ing. Ján Čičala - ESS J. Kollára 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
30873002 | Revízia PSN | 195,18 vrátane DPH |
1712/2007/K - dodatok č. 2 | OV2014014 | 11.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 |
96/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 971,41 vrátane DPH |
16658/12M | OV2014015 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
116/2014 | LH SYSTEMS, s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava |
46467343 | Náhradné diely do kopírovacieho stroja | 425,00 vrátane DPH |
OV2014016 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 15.4.2014 | |
84/2014 | TILIA v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | Kancelárske kreslo 4 ks | 272,00 vrátane DPH |
OV2014017 | 11.02.2014 | 19.02.2014 | 12.3.2014 | |
97/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 72,43 vrátane DPH |
16658/12/M | OV2014018 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
98/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2 | 711,30 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014019 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
99/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier NP VII-2 | 58,66 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014020 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
90/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 90,62 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014021 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
89/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 2315,29 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014022 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |