Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144/2014 | COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36323951 | Materiál k výpočtovej technike | 2419,57 vrátane DPH |
OV2014047 | 13.03.2014 | 25.03.2014 | 25.4.2014 | |
143/2014 | COMTEC s.r.o. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36323951 | Klávesnica | 9,48 vrátane DPH |
OV2014048 | 13.03.2014 | 25.03.2014 | 25.4.2014 | |
691/2014 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, Stará Turá |
44440308 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
29.12.2014 | 16.01.2015 | 9.2.2015 | ||
501/2014 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44440308 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
02.10.2014 | 30.10.2014 | 3.12.2014 | ||
376/2014 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44440308 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
11.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | ||
585/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | teplo Myjava 10/14 dobropis | 662,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.06.2014 | 12.11.2014 | 18.11.2014 | 23.12.2014 | |
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 15.4.2014 | |
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.204 | 15.4.2014 | |
125/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis | -1955,39 vrátane DPH |
34665/2006 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
653/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39 |
31445918 | vyúčtovanie tepla MY 11/14 dobropis | 669,81 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
541/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | teplo 9/14 | 127,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2004 | 16.10.2014 | 12.11.2014 | 23.12.2014 | |
426/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | vyúčt.tepla za 7/14 - Myjava | 0,10 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke tepla/16.6.2014 | 11.08.2014 | 08.09.2014 | 3.10.2014 | |
326/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla - Myjava za odbobie 05/2014 | 339,94 vrátane DPH |
34665/2006 | 23.06.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
312/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla - Myjava za obdobie 05/2014 - STORNO | 1 173,83 vrátane DPH |
12.06.2014 | STORNO | 20.8.2014 | ||
219/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie tepla za obdobie 03/2014 | - 990,75 vrátane DPH |
34665/2006 | 14.04.2014 | 16.04.2014 | 28.5.2014 | |
86/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 01/2014 Myjava | -237,79 vrátane DPH |
12.02.2014 | 20.02.2014 | 12.3.2014 | ||
37/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 12/2013 | 96,64 vrátane DPH |
34665/2006 | 14.01.2014 | 06.02.2014 | 12.3.2014 | |
261/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r. o. Partizánska 292/39 |
31445918 | Vyúčtovanie tepla za obdobie 04/2014 - Myjava | -976,73 vrátane DPH |
16.05.2014 | 22.05.2014 | 9.7.2014 | ||
476/2014 | Bytový podnik Myjava Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | vyúčtovanie teplo Myjava 8/14 | 0,10 vrátane DPH |
12.9.2014 | 10.10.2014 | 3.12.2014 | ||
380/2014 | Bytový podnik Myjava Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo 6/14 vyúčtovanie | 0,10 vrátane DPH |
34665/2006 | 11.07.2014 | 06.08.2014 | 3.9.2014 | |
387/2014 | Bratislavská vodáresnká spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - DPH | 26,75 vrátane DPH |
14.07.2014 | 16.07.2014 | 20.8.2014 | ||
624/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné 10.10. - 11.11. | 80,24 vrátane DPH |
363/31 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 14.1.2015 | |
548/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné 11.9. - 9.10.2014 | 104,77 vrátane DPH |
27.10.2014 | 05.11.2014 | 3.12.2014 | ||
515/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné 12.8.-10.9.2014 | 118,13 vrátane DPH |
07.10.2014 | 17.10.2014 | 10.11.2014 | ||
514/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | zrážky-stočné 7-9/14 vyúčtovanie | 158,15 vrátane DPH |
363/31 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 10.11.2014 | |
464/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné 10.7.-11.8.2014 | 196,15 vrátane DPH |
363/31 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 3.10.2014 | |
413/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné 11.6. - 9.7.2014 | 162,72 vrátane DPH |
363/31 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 9.9.2014 | |
386/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 14.05.2014-10.06.2014 | 115,91 vrátane DPH |
363/31 | 17.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
379/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Zrážková voda za obdobie 04-06/2014 | 155,94 vrátane DPH |
11.07.2014 | 16.07.2014 | 20.8.2014 | ||
164/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 12.02.2014-11.03.2014 | 147,12 vrátane DPH |
363/31 | 26.03.2014 | 03.04.2014 | 25.4.2014 | |
105/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 14.01.2014-11.02.2014 | 158,26 vrátane DPH |
363/31 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | |
70/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 11.12.2013-13.01.2014 | 145,76 vrátane DPH |
363/31 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
7/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 13.11.2013-10.12.2013 Myjava | 125,08 vrátane DPH |
363/31 | 07.01.2014 | 17.01.2014 | 18.2.2014 | |
45/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Voda z povrchového odtoku za obdobie 01.10.2013-31.12.2013 | 146,63 vrátane DPH |
363/31 | 17.01.2014 | 24.01.2014 | 18.2.2014 | |
234/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 12.03.2014-09.04.2014 Myjava | 120,37 vrátane DPH |
363/31 | 30.04.2014 | 13.05.2014 | 2.6.2014 | |
217/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Stočné - zrážky za obdobie 01-03/2014 | 154,85 vrátane DPH |
363/31 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 28.5.2014 | |
288/2014 | Bratislavská vdárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava za obdobie 10.04.2014-13.05.2014 | 133,74 vrátane DPH |
363/31 | 05.06.2014 | 11.06.2014 | 20.8.2014 | |
671/2014 | BONI, s.r.o. J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46845925 | stavebné práce - Zriadenie dvoch kancelárií pre pracovisko Stará Turá súvisiacich s transformáciou Úradov práce k 01.01.2015 | 2910,01 vrátane DPH |
953/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 26.1.2015 | |
657/2014 | BONI, s.r.o. J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46845925 | stavebné práce - zhotovenie skladu MTZ | 1252,55 vrátane DPH |
OV2014235 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
656/2014 | BONI, s.r.o. J.Kréna 360/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46845925 | výmena koberca za pvc | 726,50 vrátane DPH |
OV2014233 | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 |