Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/2014 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné za obdobie 02/2014 | 124,00 vrátane DPH |
072/LO/05 | 05.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 | |
77/2014 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Servis výťahov za obdobie 01/2014 | 34,85 vrátane DPH |
M9450 | 07.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 | |
101/2014 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | Kovová kartotéka 5 ks | 944,59 vrátane DPH |
OV2014024 | 24.02.2014 | 03.03.2014 | 15.4.2014 | |
78/2014 | SALUBER SK s.r.o., MUDr. Vaňo Miroslav Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350524 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
10.02.2014 | 05.03.2014 | 15.4.2014 | ||
88/2014 | NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
14.02.2014 | 05.03.2014 | 15.4.2014 | ||
106/2014 | Mgr. Jaroslav Bača - VIMAX Vysoká 2215/24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
37506536 | Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľom" | 120,00 vrátane DPH |
OV2014039 | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 15.4.2014 | |
100/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov 2013 | 68,13 vrátane DPH |
21.02.2014 | 04.03.2014 | 15.4.2014 | ||
79/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 398,45 vrátane DPH |
AA/2011/099208 | 10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | |
80/2014 | SWAM, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 464,28 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
81/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 850,68 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
82/2014 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 2943,71 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
83/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 826,85 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | ||
105/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 14.01.2014-11.02.2014 | 158,26 vrátane DPH |
363/31 | 26.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | |
115/2014 | PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, 911 06 Trenčín |
44608101 | Kontrola a servis protipožiarnych zariadení | 278,28 vrátane DPH |
OV2014026 | 03.03.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 | |
104/2014 | Pavol Kováč Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45636729 | Výroba pečiatok | 34,34 vrátane DPH |
OV2014030 | 25.02.2014 | 11.03.2014 | 15.4.2014 | |
114/2014 | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. M. R. Štefánika 226, 912 50 Trenčín |
36330213 | Servis MV | 215,89 vrátane DPH |
OV2014045 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 15.4.2014 | |
116/2014 | LH SYSTEMS, s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava |
46467343 | Náhradné diely do kopírovacieho stroja | 425,00 vrátane DPH |
OV2014016 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 15.4.2014 | |
118/2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemného plynu za obdobie 03/2014 Stará Turá | 2410,00 vrátane DPH |
406416 | 04.03.2014 | 12.03.2014 | 15.4.2014 | |
89/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 2315,29 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014022 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
90/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP VII-2 | 90,62 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014021 | 14.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
95/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | Nákup tonerov | 325,50 vrátane DPH |
OV2014013 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
96/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Náku kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 971,41 vrátane DPH |
16658/12M | OV2014015 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
97/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 | 72,43 vrátane DPH |
16658/12/M | OV2014018 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
98/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2 | 711,30 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014019 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
99/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier NP VII-2 | 58,66 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014020 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
107/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP III-2/A | 90,62 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014035 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
108/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov NP III-2/B | 165,59 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014038 | 03.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
111/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/B | 47,24 vrátane DPH |
16658/112/M | OV2014037 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
112/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho materiálu NP III-2/A | 84,47 vrátane DPH |
16658/12M | OV2014034 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
113/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera NPIII-2/A | 132,00 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014033 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
109/2014 | GELIMED s.r.o., MUDr.Jana Gellenová 97, 916 16 Krajné |
36350371 | Zdravotné výkony - STORNO FAKTÚRY | bez DPH |
15.4.2014 | ||||
110/2014 | GELIMED s.r.o., MUDr.Jana Gellenová 97, 916 16 Krajné |
36350371 | Zdravotné výkony - STORNO FAKTÚRY | bez DPH |
15.4.2014 | ||||
123/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 3/2014 | 1123,00 vrátane DPH |
4091/2013 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
125/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis | -1955,39 vrátane DPH |
34665/2006 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
130/2014 | ELVYT, spol. s r.o. Nobelova 12, 917 00 Trnava |
31419143 | Odborná prehliadka výťahu za obdobie 02/2014 | 133,85 vrátane DPH |
S05/2003 | 10.03.2014 | 14.03.2014 | 15.4.2014 | |
133/2014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky za obdobie 02/2014 | 60,28 vrátane DPH |
9902314554 | 11.03.2014 | 14.03.2014 | 15.4.2014 | |
146/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 Nové Mesto nad Váhom | -44,48 vrátane DPH |
14.03.2014 | 19.03.2014 | 15.4.2014 | ||
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.204 | 15.4.2014 | |
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 15.4.2014 | |
57/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov | 644,90 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014008 | 24.01.2014 | 21.03.2014 | 25.4.2014 |