Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45/2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Voda z povrchového odtoku za obdobie 01.10.2013-31.12.2013 | 146,63 vrátane DPH |
363/31 | 17.01.2014 | 24.01.2014 | 18.2.2014 | |
380/2014 | Bytový podnik Myjava Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo 6/14 vyúčtovanie | 0,10 vrátane DPH |
34665/2006 | 11.07.2014 | 06.08.2014 | 3.9.2014 | |
326/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla - Myjava za odbobie 05/2014 | 339,94 vrátane DPH |
34665/2006 | 23.06.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
219/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie tepla za obdobie 03/2014 | - 990,75 vrátane DPH |
34665/2006 | 14.04.2014 | 16.04.2014 | 28.5.2014 | |
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 15.4.2014 | |
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.204 | 15.4.2014 | |
125/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis | -1955,39 vrátane DPH |
34665/2006 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
37/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 12/2013 | 96,64 vrátane DPH |
34665/2006 | 14.01.2014 | 06.02.2014 | 12.3.2014 | |
52/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 01/12/2013 - vyúčtovanie | - 2125,45 vrátane DPH |
3276/2012 | 12.01.2014 | 18.02.2014 | 12.3.2014 | |
29/2014 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 |
36677281 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 01-12/2013 Stará Turá - garáž | 41,52 vrátane DPH |
3106003354 | 10.01.2014 | 06.02.2014 | 12.3.2014 | |
398/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 05/2014 - internet | 2943,71 vrátane DPH |
302/07 | 09.06.2014 | 04.07.2014 | 20.8.2014 | |
525/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefonické poplatky 9/14 | 473,77 vrátane DPH |
2508/34912 | 10.10.2014 | 05.11.2014 | 3.12.2014 | |
203/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Digitálny fotoapartá NP VII-2, DOBROPIS | - 280,20 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 31.03.2014 | 19.8.2014 | ||
204/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Digitálny fotoaparát - NP VII-2 | 280,20 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 9.7.2014 | |
192/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Notebook - 2 ks - NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | OV2014044 | 28.03.2014 | 23.05.2014 | 9.7.2014 |
191/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC, multifunkčné zariadenie, laminovačka, skartovačka - NP VII-2 | 25755,46 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | OV2014043 | 28.03.2014 | 23.05.2014 | 9.7.2014 |
190/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC, multifunkčné zariadenie - NP XXV-2 SR | 3 673,80 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | OV2014042 | 28.03.2014 | 23.05.2014 | 9.7.2014 |
231/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2 000 ks | 7200,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014069 | 29.04.2014 | 26.05.2014 | 19.8.2014 |
170/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6120,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014060 | 28.03.2014 | 25.04.2014 | 28.5.2014 |
103/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupón 1 800 ks | 6480,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014032 | 25.02.2014 | 25.03.2014 | 25.4.2014 |
67/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1700 ks | 6120,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014032 | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 |
399/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2000 ks | 7200 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014068 | 30.07.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 |
331/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2300 ks | 8280,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014067 | 26.06.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 |
275/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2100 ks | 7560,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014066 | 30.05.2014 | 27.06.2014 | 20.8.2014 |
14/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na mesiac január 2014 | 8280,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014001 | 07.01.2014 | 29.01.2014 | 18.2.2014 |
366/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel. poplatky za obdobie 04.07.2014-03.08.2014 | 374,14 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 09.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
631/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky 4.12.2014 - 3.1.2015 | 396,54 vrátane DPH |
21/01, HIS/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
580/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel.poplatky 4.11. - 3.12.2014 | 408,01 vrátane DPH |
21/01 a HIS/2014 | 11.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
465/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel.poplatky 4.9.-3.10.2014 | 384,18 vrátane DPH |
21/01 | 09.09.2014 | 08.10.2014 | 27.10.2014 | |
425/2014 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky 4.8 - 3.9.2014 | 384,68 vrátane DPH |
21/01 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 3.10.2014 | |
680/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2999,26 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014256 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 |
522/2014 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 793,50 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 09.10.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
236/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 796,18 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014076 | 05.05.2014 | 30.06.2014 | 20.8.2014 |
140/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier NP III-2/B | 132,00 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014036 | 13.03.2014 | 31.03.2014 | 25.4.2014 |
59/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 261,80 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 28.01.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 | |
113/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera NPIII-2/A | 132,00 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014033 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
99/2014 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier NP VII-2 | 58,66 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014020 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
98/2014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera NP VII-2 | 711,30 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014019 | 18.02.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 |
284/2014 | Bc. Rudolf Rzavský Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
43480624 | Služby BOZP a PO za obdbie 05/2014 | 185,00 vrátane DPH |
2013/52155 | 04.06.2014 | 30.06.2014 | 20.8.2014 | |
237/2014 | Bc. Rudolf Rzavský Bernolákova 608/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
43480624 | Služby BOZP a PO za 04/2014 | 185,00 vrátane DPH |
2013/52155 | 05.05.2014 | 26.05.2014 | 19.8.2014 |