Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493/2014 | Jaroslav Kubinec - JaKub Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779747 | kvapalina do ostrekovačov | 18,90 vrátane DPH |
OV2014157 | 24.09.2014 | 02.10.2014 | 27.10.2014 | |
352/2014 | JATROS, s.r.o. Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava |
36674851 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
07.07.2014 | 29.07.2014 | 3.9.2014 | ||
269/2014 | JATROS, s.r.o., Všeobecný lekár pre dospelých Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava |
36674851 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
21.05.2014 | 11.06.2014 | 20.8.2014 | ||
10/2014 | JATROS, s.r.o., Všeobecný lekár pre dospelých Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava |
36674851 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
07.01.2014 | 20.01.2014 | 18.2.2014 | ||
617/2014 | JAZ-PED s.r.o. Bernolákova 602/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47537515 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
03.12.2014 | 30.12.2014 | 6.2.2015 | ||
571/2014 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, 910 01 Žilina |
17058899 | exekútorske trovy | 71,85 vrátane DPH |
07.11.2014 | 18.11.2014 | 23.12.2014 | ||
227/2014 | JUDr. Marián Janec, súdny exekútor Sad SNP 666 12, 010 01 Žilina |
17058899 | Trovy exekúcie | 40,71 vrátane DPH |
22.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | ||
354/2014 | JUDr. Pavel Šajánek, súdny exekútor v. z. JUDr. Eva Šajánková, súdny exekútor Exekútorský úrad Sadová 621, 905 01 Senica |
34049223 | Trovy exekúcie | 28,72 vrátane DPH |
07.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | ||
62/2014 | JUDr. Pavel Štukovský, súdny exekútor, EXEKÚTORSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Holubyho 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34056700 | Trovy exekúcie | 61,91 vrátane DPH |
28.01.2014 | 07.02.2014 | 12.3.2014 | ||
323/2014 | JUDr. Peter Galo, Exekútorský úrad, súdny exekútor E. Bellušu 6936, 921 01 Piešťany |
34028404 | Exekučná služba | 63,55 vrátane DPH |
20.06.2014 | 30.06.2014 | 20.8.2014 | ||
222/2014 | JUDr. Štefan Kvasnica Závršky 1113/8, 907 01 Myjava |
36129909 | Trovy exekúcie 867/2010 | 49,79 vrátane DPH |
16.04.2014 | 25.04.2014 | 28.5.2014 | ||
588/2014 | JUDr. Viera Kučerová Nám. Sv. Martina 9, 908 51 Holíč |
37851390 | exekútorské trovy | 30,77 vrátane DPH |
12.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | ||
545/2014 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslo BILLUM 4ks | 160 vrátane DPH |
OV2014171 | 17.10.2014 | 24.10.2014 | 3.12.2014 | |
396/2014 | Kováč Pavol Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45636729 | Výroba pečiatok | 53,69 vrátane DPH |
OV2014123 | 30.07.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
171/2014 | L-B MED s.r.o., MUDr. Lubica Brišková 921 01 Piešťany, Javorinská |
36277771 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
28.03.2014 | 17.04.2014 | 28.5.2014 | ||
402/2014 | LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 4300 ks | 15480 vrátane DPH |
OV2014069, OV2014070 | 01.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
628/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3062,11 vrátane DPH |
780/2014 | OV2014251 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 14.1.2015 |
561/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 1900 ks | 6917,98 vrátane DPH |
780/2014 | 31.10.2014 | 28.11.2014 | 13.1.2015 | |
331/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2300 ks | 8280,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014067 | 26.06.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 |
275/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2100 ks | 7560,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014066 | 30.05.2014 | 27.06.2014 | 20.8.2014 |
231/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2 000 ks | 7200,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014069 | 29.04.2014 | 26.05.2014 | 19.8.2014 |
170/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6120,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014060 | 28.03.2014 | 25.04.2014 | 28.5.2014 |
103/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupón 1 800 ks | 6480,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014032 | 25.02.2014 | 25.03.2014 | 25.4.2014 |
67/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1700 ks | 6120,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014032 | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 |
14/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na mesiac január 2014 | 8280,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014001 | 07.01.2014 | 29.01.2014 | 18.2.2014 |
649/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 38ks | 138,36 vrátane DPH |
780/2014 | OV2014257 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 |
399/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2000 ks | 7200 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014068 | 30.07.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 |
651/2014 | Lednický Ivan Dubová 161, 916 23 Pobedim |
40827925 | opravy a odstraňovanie závad v objekte budov ÚPSVaR NM, ST,MY | 483,15 vrátane DPH |
OV2014003 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
463/2014 | Lednický Ivan Dubová 161, 916 23 Pobedim |
40827925 | kontrola a údržba požiarnych uzáverov 8/14 | 150 vrátane DPH |
OV2014146 | 05.09.2014 | 19.09.2014 | 17.10.2014 | |
361/2014 | Lednický Ivan Dubová 161, 916 23 Pobedim |
40827925 | Opravy a údržba v objekte budovy ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom | 335,63 vrátane DPH |
OV2014003 | 08.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
116/2014 | LH SYSTEMS, s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava |
46467343 | Náhradné diely do kopírovacieho stroja | 425,00 vrátane DPH |
OV2014016 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 15.4.2014 | |
603/2014 | LINOTEX s.r.o. Tehelná 2166, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34130161 | protišmyková podložka | 28,90 bez DPH |
OV2014220 | 26.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
595/2014 | LUDOPRINT Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | páska do etiketovacieho strojčeka | 42,96 vrátane DPH |
OV2014194 | 19.11.2014 | 11.12.2014 | 13.1.2015 | |
568/2014 | LUDOPRINT Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | 1000 ks laminovacia fólia, páska do etiketovacieho strojčeka | 81,48 vrátane DPH |
OV2014183 | 06.11.2014 | 27.11.2014 | 13.1.2015 | |
540/2014 | LUDOPRINT Čachtická 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | páska do etiketovacieho strojčeka | 21,48 vrátane DPH |
OV2014165 | 16.10.2014 | 12.11.2014 | 23.12.2014 | |
279/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - Stará Turá, Myjava za obdobie 06/2014 | 1123,00 vrátane DPH |
4091/2013 | 02.06.2014 | 11.06.2014 | 20.8.2014 | |
233/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdbobie 05/2014 Myjava, Stará Turá | 1 123,00 vrátane DPH |
4091/2013 | 02.05.2014 | 14.05.2014 | 2.6.2014 | |
182/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 04/2014 Stará Turá, Myjava | 1123,00 vrátane DPH |
4091/2013 | 02.04.2014 | 14.04.2014 | 28.5.2014 | |
123/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 3/2014 | 1123,00 vrátane DPH |
4091/2013 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
52/2014 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 01/12/2013 - vyúčtovanie | - 2125,45 vrátane DPH |
3276/2012 | 12.01.2014 | 18.02.2014 | 12.3.2014 |