Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za obdobie 01/2014 Myjava | -16,30 vrátane DPH |
17.02.2014 | 19.02.2014 | 12.3.2014 | ||
157/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 - Myjava | -19,74 vrátane DPH |
18.03.2014 | 21.03.2014 | 25.4.2014 | ||
260/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za obdobie 04/2014 - Nové Mesto nad Váhom | -35,44 vrátane DPH |
16.05.2014 | 19.05.2014 | 9.7.2014 | ||
146/2014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za obdobie 02/2014 Nové Mesto nad Váhom | -44,48 vrátane DPH |
14.03.2014 | 19.03.2014 | 15.4.2014 | ||
86/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 01/2014 Myjava | -237,79 vrátane DPH |
12.02.2014 | 20.02.2014 | 12.3.2014 | ||
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 15.4.2014 | |
145/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 02/2014 dobropis | -469,16 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.03.2014 | 20.03.204 | 15.4.2014 | |
261/2014 | Bytový podnik Myjava spol. s r. o. Partizánska 292/39 |
31445918 | Vyúčtovanie tepla za obdobie 04/2014 - Myjava | -976,73 vrátane DPH |
16.05.2014 | 22.05.2014 | 9.7.2014 | ||
125/2014 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za rok 2013 - dobropis | -1955,39 vrátane DPH |
34665/2006 | 06.03.2014 | 13.03.2014 | 15.4.2014 | |
191/2014 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC, multifunkčné zariadenie, laminovačka, skartovačka - NP VII-2 | 25755,46 vrátane DPH |
246/OIAMIS/2013 | OV2014043 | 28.03.2014 | 23.05.2014 | 9.7.2014 |
402/2014 | LE CHEQUE DEJENEUR, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 4300 ks | 15480 vrátane DPH |
OV2014069, OV2014070 | 01.08.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 | |
678/2014 | EliKva Trade Slovakia, a.s. Partizánska 39, 907 01 Myjava |
35937696 | nákup tonerov na rok 2015 | 9007,20 vrátane DPH |
720/2014 | OV2014258 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 |
331/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2300 ks | 8280,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014067 | 26.06.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 |
14/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/A, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na mesiac január 2014 | 8280,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014001 | 07.01.2014 | 29.01.2014 | 18.2.2014 |
275/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2100 ks | 7560,00 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014066 | 30.05.2014 | 27.06.2014 | 20.8.2014 |
399/2014 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2000 ks | 7200 vrátane DPH |
22644/2011 | OV2014068 | 30.07.2014 | 26.08.2014 | 9.9.2014 |
231/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 2 000 ks | 7200,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014069 | 29.04.2014 | 26.05.2014 | 19.8.2014 |
561/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 1900 ks | 6917,98 vrátane DPH |
780/2014 | 31.10.2014 | 28.11.2014 | 13.1.2015 | |
679/2014 | EUROMARK safe s.r.o. Benkova 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46803106 | rukavice, lopaty, bundy, sekáčiky na ľad pre AC | 6579 vrátane DPH |
OV2014253 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 | |
103/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupón 1 800 ks | 6480,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014032 | 25.02.2014 | 25.03.2014 | 25.4.2014 |
170/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 6120,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014060 | 28.03.2014 | 25.04.2014 | 28.5.2014 |
67/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 1700 ks | 6120,00 vrátane DPH |
22644/211 | OV2014032 | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 15.4.2014 |
451/2014 | FRANTIŠEK JANKECH JaKub Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779755 | oprava auta - NM589BK | 5595,52 vrátane DPH |
643/2014 | 02.09.2014 | 19.09.2014 | 17.10.2014 | |
668/2014 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4559,74 vrátane DPH |
OV2014254 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 26.1.2015 | |
270/2014 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Kancelársky materiál | 3454,56 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV2014089 | 23.05.2014 | 16.07.2014 | 20.8.2014 |
628/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 3062,11 vrátane DPH |
780/2014 | OV2014251 | 08.12.2014 | 11.12.2014 | 14.1.2015 |
680/2014 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2999,26 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | OV2014256 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 6.2.2015 |
674/2014 | Tilia v.o.s. Tehelná 2166/85, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34115668 | kancelársky nábytok pre zriadenie recepcií | 2984,80 vrátane DPH |
OV2014262 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 26.1.2015 | |
647/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000035 | tel.poplatky 12/14 | 2943,71 vrátane DPH |
12.12.2014 | 31.12.2014 | 6.2.2015 | ||
638/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávky služby č.2011-112 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
638/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 11/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávky služby č.2011-112 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
576/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 10/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.11.2014 | 04.12.2014 | 13.1.2015 | |
527/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefonické poplatky 9/14 | 2943,71 vrátane DPH |
10.10.2014 | 05.11.2014 | 3.12.2014 | ||
467/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 8/14 | 2943,71 vrátane DPH |
09.09.2014 | 03.10.2014 | 27.10.2014 | ||
420/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel.poplatky 7/14 | 2943,71 vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 11.08.2014 | 04.09.2014 | 3.10.2014 | |
370/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 06/2014 | 2943,71 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 | 10.07.2014 | 24.07.2014 | 20.8.2014 | |
398/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 05/2014 - internet | 2943,71 vrátane DPH |
302/07 | 09.06.2014 | 04.07.2014 | 20.8.2014 | |
208/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 03/2014 | 2943,71 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 09.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
150/2014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 02/2014 | 2943,71 vrátane DPH |
AA/2011/009208 | 10.03.2014 | 04.04.2014 | 25.4.2014 | |
82/2014 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 01/2014 | 2943,71 vrátane DPH |
10.02.2014 | 07.03.2014 | 15.4.2014 |