Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410362 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 692,44 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 04.09.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410361 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410360 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410359 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | datový prepínač | 90,00 vrátane DPH |
obj. 133/14 | 26.08.2014 | 03.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410358 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | služby k výpočtovej technike | 450,00 vrátane DPH |
obj. 123/14 | 26.08.2014 | 03.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410357 | UEZ s.r.o. Tolstého 6, 066 01 Humenné |
36483745 | kancelársky nábytok | 1438,20 vrátane DPH |
obj. 117/14 | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410356 | UEZ s.r.o. Tolstého 6, 066 01 Humenné |
36483745 | kancelársky nábytok | 1114,80 vrátane DPH |
obj. 118/14 | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410355 | UEZ s.r.o. Tolstého 6, 066 01 Humenné |
36483745 | kancelársky nábytok | 194,40 vrátane DPH |
obj. 127/14 | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410354 | SAŠA s.r.o. Odbojárov 451/14, 955 01 Topoľčany |
34134379 | preškolenie vodičov | 95,98 vrátane DPH |
obj. 122/14 | 25.08.2014 | 28.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410353 | Akadémia vzdelávania Prievidza Bakalárska 2, 971 01 Prievidza |
47337915 | vzdelávanie UoZ | 5056,60 bez DPH |
Dohoda č. 2/PČ/VzPrTP/2014 | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410352 | Derich s.r.o. Červená 287/18, 958 01 Partizánske |
36671860 | pečiatky | 84,60 vrátane DPH |
obj.124/14 | 25.08.2014 | 16.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410351 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | preprava materiálu | 150,00 vrátane DPH |
obj. 126/14 | 22.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410350 | Paliatka - Chladmont 9. mája 716/3, 958 03 Partizánske |
34580450 | servis klimatizácii | 156,00 vrátane DPH |
obj. 110/14 | 20.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410349 | Lindström,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 7/2014 | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 19.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410348 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy PE | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 18.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410347 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | MT Samsung | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 18.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410346 | Cília s.r.o. Nitrianska 1134, 958 01 Partizánske |
46158138 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 15.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410345 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -46,50 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410344 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -26,42 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410343 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy BN | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410342 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 56,58 vrátane DPH |
obj. 119/14 | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410341 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 430,38 vrátane DPH |
obj. 121/14 | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410340 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 9,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 13.08.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410339 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 221,87 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410338 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410337 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410336 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410335 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 11.08.2014 | 27.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410334 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 346,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 11.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410333 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 662,16 vrátane DPH |
obj. 105/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410332 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 735,00 vrátane DPH |
obj. 115/14 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 7/2014 | 162,36 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410330 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy BN | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 08.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410329 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy PE | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 08.08.2014 | 21.12.2015 | ||
41410328 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 341,73 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 07.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410327 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2652,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj.98/14 | 07.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 |
41410326 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie | 488,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410325 | PPCP o.z. ČSA 632/89, 956 18 Bošany |
37917641 | vzdelávanie UoZ | 3292,00 vrátane DPH |
Dohoda č. 3/PČ/VzPrTP/2014 | 06.08.2014 | 20.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410324 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 7/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410323 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | repasovanie tonerov | 349,16 vrátane DPH |
obj. 114/14 | 05.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 |