Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410113 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -29,04 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.03.2014 | 19.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410114 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -22,12 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.03.2014 | 19.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410115 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.03.2014 | 21.12.2015 | ||
41410119 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | servis alarm 1-3/14 | 64,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 532013-01/BN | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410120 | Krasulová PART Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske |
30046165 | kanc. potreby | 76,67 vrátane DPH |
obj. 41A/14 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41420007 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3925,18 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | obj. 39/14 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 21.12.2015 |
41410117 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 911,50 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410118 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | servis alarm 1-3/14 | 160,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 51008/PE | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410121 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 1,00 vrátane DPH |
ZM od 18.12.2009 | 19.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410122 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | USB klúče | 508,20 vrátane DPH |
obj. 40/14 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410123 | Kamiko Hygiene s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
45965340 | hygienické potreby | 114,44 vrátane DPH |
obj. 42/14 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410124 | Medplus s.r.o. Chrenovská 14, 949 01 Nitra |
45322040 | dezinfekčné prostriedky | 461,03 vrátane DPH |
obj. 43/14 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410125 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyučtovanie plynu za 1-2/2014 | 6036,73 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 24.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410126 | Medicentrum s.r.o. Hrnčiríkova 1445/7, 958 01 Partizánske |
36719374 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 26.03.2014 | 07.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410127 | MUDr. Valúchová Nitrianska 30, 9580 1 Partizánske |
36341363 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 26.03.2014 | 07.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410128 | MUDr. Vaňko Školská 569, 958 32 Žabokreky n/N. |
47373521 | zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 26.03.2014 | 07.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410129 | MUDr. Vaňko Školská 569, 958 32 Žabokreky n/N. |
47373521 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 26.03.2014 | 07.04.2014 | 21.12.2015 | |
41420008 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1157,99 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | obj. 46/14 | 26.03.2014 | 27.03.2014 | 21.12.2015 |
41410130 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | občerstvenie | 114,00 vrátane DPH |
obj. 38/14 | 27.03.2014 | 31.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410131 | Lindström,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 3/2014 | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 28.03.2014 | 08.04.2014 | 21.12.2015 | |
41420012 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | dobropis | -280,20 bez DPH |
RD 246/OIMIS/2013 | 31.03.2014 | 21.12.2015 | ||
41420013 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Dig. Fotoaparát | 280,20 vrátane DPH |
RD 246/OIMIS/2013 | obj. 30/14 | 31.03.2014 | 30.04.2014 | 21.12.2015 |
41410132 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | oprava vyučtovania plynu za 1-2/2014 | 5687,82 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 31.03.2014 | 28.04.2014 | 21.12.2015 | |
41420009 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Notebooky Typ 3 - Dell | 1032,79 vrátane DPH |
RD 246/OIMIS/2013 | obj. 31/14 | 31.03.2014 | 30.04.2014 | 21.12.2015 |
41420010 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC zostavy Dell | 2449,20 vrátane DPH |
RD 246/OIMIS/2013 | obj. 29/14 | 31.03.2014 | 30.04.2014 | 21.12.2015 |
41420011 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | PC zostavy Dell | 35142,46 vrátane DPH |
RD 246/OIMIS/2013 | obj. 30/14 | 31.03.2014 | 30.04.2014 | 21.12.2015 |
41410133 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8208,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 01.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410136 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner Canon MF 5880dn | 113,41 vrátane DPH |
RD č. 10297/2011-IV/8 | obj. 51/14 | 03.04.2014 | 25.04.2013 | 21.12.2015 |
41410134 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 4/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410135 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 4/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410137 | Fanit s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | ochrana budovy 2 štvťrok 2014 | 286,80 vrátane DPH |
51007 - 8 | 07.04.2014 | 14.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410138 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 4/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 07.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410139 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 652,56 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 07.04.2014 | 22.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410140 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobytie kreditu podateľňa PE | 6000,00 bez DPH |
LČ 98534 | 07.04.2014 | 21.12.2015 | ||
41410168 | MUDr. Olachová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
31865763 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 09.04.2014 | 06.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410142 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 579,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 4/2014 | 169,30 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410144 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 293,83 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2014 | 25.04.2014 | 21.12.2015 |