Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410322 | Otis Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683920 | Servis výťahov 3/2014 | 316,80 vrátane DPH |
Zmluva č. N7034 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410321 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410320 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410318 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 33288,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 04.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410317 | Final - CD s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
31432484 | servis vozidla | 965,86 vrátane DPH |
obj. 110A/14 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410316 | Derich s.r.o. Červená 287/18, 958 01 Partizánske |
36671860 | pečiatka | 48,60 vrátane DPH |
obj.107/14 | 31.07.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410315 | Anton Toma-TOMA 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | servis vozidla | 478,60 vrátane DPH |
obj. 110B/14 | 30.07.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410314 | Mgr. Dzuriková Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21 |
36128619 | Trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
uznesenie č. 4Er/131/2010-17 | 20.06.2014 | 26.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410313 | storno |
bez DPH |
21.12.2015 | ||||||
41410312 | AVS Nové technológie s.r.o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | vzdelávanie UoZ | 2373,60 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 29.07.2014 | 25.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410311 | Umytep s.r.o. Jesenského 1892/11, 957 01 Bánovce n/B. |
46893032 | Umytie okien na pracovisku Bánovce n/B. | 565,20 vrátane DPH |
obj.103/14 | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410310 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery OKI 4ks | 304,00 vrátane DPH |
obj. 108/14 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410309 | Milan Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianske Sučany 129 |
40183165 | servis alarm 1-3/14 | 143,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 532013-01/BN | 23.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410308 | Auto - JUMA Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske |
17694671 | Oprava PE 095AX | 138,89 bez DPH |
obj. | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410307 | Auto - JUMA Švermová 1118/9, 958 01 Partizánske |
17694671 | Oprava PE 079AT | 80,66 bez DPH |
obj. | 22.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410306 | MUDr. Gondová Hrnčiríková 1506/05, 958 01 Partizánske |
36715778 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 22.07.2014 | 04.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410305 | MUDr. Valúchová Nitrianska 30, 9580 1 Partizánske |
36341363 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 22.07.2014 | 04.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410304 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace potreby | 429,65 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 23.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410303 | Selektra Maťavka Družstevná 1143/21, 958 01 Partizánske |
11741562 | Bicykle a prilby 4ks | 599,99 vrátane DPH |
obj. 109/14 | 23.07.2014 | 25.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410302 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v PE | 369,76 vrátane DPH |
obj. | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410301 | Kováčik s.r.o. 956 32 Livina 41 |
34108629 | Kontrola has. Prístrojov a hydrantov v BN | 181,20 vrátane DPH |
obj. | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410300 | Lindström,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 6/2014 | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 18.07.2014 | 29.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410299 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 14,26 vrátane DPH |
obj. 102/14 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410298 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | náradie pre poberateľov DHN | 458,06 vrátane DPH |
obj. 102/14 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410297 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy BN | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.07.2014 | 21.12.2015 | ||
41410296 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie zálohy PE | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.07.2014 | 21.12.2015 | ||
41410295 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -41,28 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.07.2014 | 21.12.2015 | ||
41410294 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -28,38 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.07.2014 | 21.12.2015 | ||
41410293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 5/2014 | 158,21 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 14.07.2014 | 22.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410292 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | Výstražné vesty | 307,20 vrátane DPH |
obj. 100/14 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410291 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 9,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 11.07.2014 | 18.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410290 | Agrodeal s.r.o. Bulharská 37/2, 917 01 Trnava |
18049401 | náradie pre poberateľov DHN | 11,26 vrátane DPH |
obj.101/14 | 11.07.2014 | 18.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410289 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné BN | 1136,28 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 14.07.2014 | 22.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410288 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 255,43 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410287 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410286 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410284 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.07.2014 | 28.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410283 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 371,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 09.07.2014 | 26.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410282 | Lubocar - Vlčko G. Svobodu 767/35, 958 01 Partizánske |
32813333 | oprava klimatizáciena PE 095AX | 109,80 vrátane DPH |
obj. 92/14 | 09.07.2014 | 18.07.2014 | 21.12.2015 |