Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410237 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410236 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410235 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 253,20 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410234 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | optický valec DR 114 | 63,84 vrátane DPH |
RD č. 10297/2011-IV/8 | obj. 82/14 | 09.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 |
41420024 | BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza |
36332151 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 1782,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/4/NP III-2/A | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 21.12.2015 | |
41420023 | UNI Kredit n.o. B. Nemcovej 8, 974 01 B. Bystrica |
42000726 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 7487,10 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/2/NP III-2/B | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 21.12.2015 | |
41420021 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 5000,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/2/NP III-2/A | 05.06.2014 | 24.06.2014 | 21.12.2015 | |
41420020 | UNI Kredit Ing. Jozef Ďurica B. Nemcovej 8, 974 01 B. Bystrica |
36871389 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 9451,80 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/1/NP III-2/A | 02.06.2014 | 17.06.2014 | 21.12.2015 | |
41420018 | Zvartop s.r.o. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
45599734 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 5775,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/4/NP III-2/B | 30.05.2014 | 24.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410233 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 5/2014 | 168,46 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410232 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410231 | MUDr. Hoosová Hviezdoslavova 23, 957 01 Bánovce n/B. |
31842798 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 06.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410230 | MUDr. Gondová Hrnčiríková 1506/05, 958 01 Partizánske |
36715778 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 06.06.2014 | 26.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410229 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Mobilné teleóny 5ks | 5,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | obj. 80/14 | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 |
41410228 | Sklenárstvo Pavel Korenačka Mostová 286/50, 958 04 Veľké Bielice |
30884969 | zasklenie okna | 32,62 bez DPH |
obj. 73/14 | 06.06.2014 | 20.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410227 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 631,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410226 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2940,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410225 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 432,55 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 05.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410224 | MUDr. Matejová 29. augusta 39, 958 01 Partizánske |
31843654 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 05.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410223 | TA Triumh Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2, 82109 Bratislava |
31345638 | oprava kopírky Sharp | 264,94 vrátane DPH |
obj. 75/14 | 05.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410222 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 6/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410221 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | Pracovné rukavice a vesty | 1522,80 vrátane DPH |
obj. 76/14 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410220 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410219 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410218 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner Canon C-EXV 18 | 33,72 vrátane DPH |
RD č. 10297/2011-IV/8 | obj. 77/14 | 02.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 |
41410217 | Majster Papier Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná |
46340998 | čistiace potreby | 10,68 vrátane DPH |
obj. 70/14 | 02.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410216 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 9272,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 02.06.2014 | 23.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410215 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 02.06.2014 | 21.12.2015 | ||
41420017 | Dana Hrenáková Wilsonovo nábrežie 140, 949 01 Nitra |
36932060 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 3294,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/3/NP III-2/B | 30.05.2014 | 10.06.2014 | 21.12.2015 | |
41420016 | BOZPO s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza |
36332151 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 1782,00 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/5/NP III-2/B | 27.05.2014 | 02.06.2014 | 21.12.2015 | |
41420015 | MTM, spol. s r.o. Športovcov 216/2, 958 04 Partizánske |
36324108 | Rekvalifikačný kurz pre UoZ | 8482,50 bez DPH |
Dohoda č. 14/09/046ods.4/3/NP III-2/A | 22.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410214 | Majster Papier Kvetná 861/1, 900 42 Dunajská Lužná |
46340998 | čistiace potreby | 42,16 vrátane DPH |
obj. 70/14 | 28.05.2014 | 30.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410213 | Derich s.r.o. Červená 287/18, 958 01 Partizánske |
36671860 | pečiatka | 6,00 vrátane DPH |
obj.72/14 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410212 | MUDr.Dzuranyiová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
42018331 | zdravotné výkony | 56,76 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 26.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410211 | Medilea s.r.o. G.Svobodu 1830/3A, 958 01 Partizánske |
46461779 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 26.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410210 | Lindström,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 4/2014 | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410209 | LEON global s.r.o. Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok |
36284238 | čistiace potreby | 56,82 vrátane DPH |
obj. 69/14 | 21.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410208 | Ľ.Beňo - P.ART G.Svobodu 114/3, 958 01 Partizánske |
17769311 | kanc.materiál | 289,92 vrátane DPH |
obj. 66/14 | 20.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410207 | MUDr. Hoffmanová Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce n/B. |
31842518 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 19.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410206 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu | -2161,10 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 19.05.2014 | 21.12.2015 |