Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410320 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410321 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 8/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 04.08.2014 | 11.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410326 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie | 488,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.08.2014 | 26.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410280 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 6/2014, vyučtovanie | 414,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 08.07.2014 | 20.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410268 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410267 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 7/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410232 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 06.06.2014 | 25.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410219 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410220 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 6/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410171 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410179 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 4/2014 | 419,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410170 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410152 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 3/2014 | 482,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410134 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 4/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410135 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 4/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410097 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 | 492,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410089 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 3/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410090 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 3/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.03.2014 | 12.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410065 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 630,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.02.2014 | 19.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410042 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410043 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 2/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410019 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.01.2014 | 16.01.2014 | 21.12.2015 | |
41410020 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka a distribúcia elektriny 1/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 14.01.2014 | 16.01.2014 | 21.12.2015 | |
41410486 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevné linky, internet 10/2014 | 162,98 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 18.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410424 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 9/2014 | 163,06 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 8/2014 | 161,81 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.09.2014 | 19.09.2014 | 21.12.2015 | |
41410331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 7/2014 | 162,36 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 11.08.2014 | 19.08.2014 | 21.12.2015 | |
41410293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 5/2014 | 158,21 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 14.07.2014 | 22.07.2014 | 21.12.2015 | |
41410250 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | vyučtovanie zálohy | 0,00 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 19.06.2014 | 21.12.2015 | ||
41410254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | vyučtovanie zálohy | 0,00 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 19.06.2014 | 21.12.2015 | ||
41410233 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 5/2014 | 168,46 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 21.12.2015 | |
41410180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 4/2014 | 168,46 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410143 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 4/2014 | 169,30 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.04.2014 | 17.04.2014 | 21.12.2015 | |
41410093 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 2/2014 | 168,38 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 07.03.2014 | 20.03.2014 | 21.12.2015 | |
41410049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 1/2014 | 168,40 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 07.02.2014 | 19.02.2014 | 21.12.2015 | |
41410005 | Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Pevná linka | 169,26 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.01.2014 | 20.01.2014 | 21.12.2015 | |
41410480 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014 | -24041,71 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 12.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410456 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | dodávky plynu 11/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410413 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 10/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 06.10.2014 | 16.10.2014 | 21.12.2015 | |
41410365 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 7/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 21.12.2015 |