Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410205 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.05.2014 | 21.12.2015 | ||
41410204 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -32,86 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.05.2014 | 21.12.2015 | ||
41410203 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, zľava | -36,16 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.05.2014 | 21.12.2015 | ||
41410202 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.05.2014 | 21.12.2015 | ||
41410201 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 15.05.2014 | 21.12.2015 | ||
41410200 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | drobné údržbárske služby | 518,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410199 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | kanc. služby | 2976,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410197 | MUDr.Dzuranyiová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
42018331 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410196 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 9,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.05.2011 | 22.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410195 | SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza |
36324043 | osobná preprava | 138,00 vrátane DPH |
obj. 55/14 | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410194 | SAD Prievidza, a.s. Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza |
36324043 | osobná preprava | 150,00 vrátane DPH |
obj. 56/14 | 14.05.2014 | 19.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410193 | Camea, a.s. Sabinovská 67, 08001 Prešov |
36468924 | tonery renovované | 229,27 vrátane DPH |
obj. 59/14 | 13.05.2014 | 19.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410192 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 325,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OlaMIS/2014 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410191 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | servis auta | 286,13 vrátane DPH |
obj. 68/14 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410190 | Dagivit, s.r.o. J. Bottu 420/44, 956 18 Bošany |
36817716 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410189 | ELUMED, s.r.o. Hviezdoslavova 23, 957 01 Bánovce n/B. |
36351571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410188 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410186 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410185 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 282,44 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410183 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner Canon C-EXV 14 | 38,96 vrátane DPH |
RD č. 10297/2011-IV/8 | obj. 64/14 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 21.12.2015 |
41410182 | Anton Toma-TOMA 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | servis vozidla | 1063,20 vrátane DPH |
obj. 65A/14 | 09.05.2014 | 15.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410181 | Mikona Janšák Pribinova 436/5, 958 01 Partizánske |
33562377 | výmena pneumatík | 591,80 vrátane DPH |
obj. 57/14 | 07.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky 4/2014 | 168,46 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410179 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 4/2014 | 419,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410178 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | Tonery OKI 7ks | 540,00 vrátane DPH |
obj. 65/14 | 07.05.2014 | 15.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410177 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 8360,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 2870/2011-IV/8 | 06.05.2014 | 23.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410176 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | vodné, stočné PE | 479,58 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 05.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410175 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu 5/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410174 | MUDr. Hodošková Južná 1224/5, 958 03 Partizánske |
47198753 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 02.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410173 | MUDr. Murčeková Hrnčirikova 1506/5, 958 01 Partizánske |
36723452 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 02.05.2014 | 20.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410172 | Konica Minolta s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | Servis kopírky Canon | 149,06 vrátane DPH |
obj. 60/14 | 02.05.2014 | 27.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410171 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410170 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny za 5/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410169 | MUDr. Valúchová Nitrianska 30, 9580 1 Partizánske |
36341363 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 14.04.2014 | 06.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410168 | MUDr. Olachová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
31865763 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 09.04.2014 | 06.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410167 | Dagivit, s.r.o. J. Bottu 420/44, 956 18 Bošany |
36817716 | zdravotné výkony | 48,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 29.04.2014 | 06.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410166 | Dagivit, s.r.o. J. Bottu 420/44, 956 18 Bošany |
36817716 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 29.04.2014 | 06.05.2014 | 21.12.2015 | |
41410165 | Lindström,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 4/2014 | 44,23 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 28.04.2014 | 05.05.2014 | 21.12.2015 |