Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41410489 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava PE | -42,90 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410488 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava BN | -31,94 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410487 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 10/2014 | 562,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 18.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410486 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevné linky, internet 10/2014 | 162,98 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 18.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410485 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Čiastka na služby DEKVS - BN | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410484 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Čiastka na služby DEKVS - PE | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 14.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410483 | Robinco Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | preventívna prehliadka frankov. stroja | 97,20 vrátane DPH |
Zmluva z 11.12.2013 | 14.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410482 | MUDr. Kúdelová Hrnčírikova 1506/05, 958 01 Partizánske |
31196837 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 13.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410481 | Z+M servis s.r.o. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava |
44195591 | Repasovanie tonerov do tlačiarne | 1079,02 vrátane DPH |
So zmluvou č. 01/T/2014 zo dňa 25.6.2014 | obj. 173/14 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 |
41410480 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra 1.3.2014 - 31.10.2014 | -24041,71 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 12.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410479 | Ladický s.r.o. Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce |
46808884 | Materiál na opravu budov ÚPSVaR | 350,78 vrátane DPH |
obj. 172/14 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410478 | Ondrej Gergel - Moger 958 43 Krásno 105 |
30329132 | Hliníkové lopaty | 46,92 vrátane DPH |
obj. 161/14 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410477 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 9,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410476 | Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 377,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 00268695/1999 | 11.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410475 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba telefónov | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410474 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410473 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410472 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410471 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. služby Swan | 298,94 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410470 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1149,83 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | obj. 170/14 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 |
41410469 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací materiál | 3480,00 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | obj. 169/14 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 |
41410468 | Drogéria D. Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 405,42 vrátane DPH |
RD 1/13 o kúpe čistiacich potrieb | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410467 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | občerstvenie "Burza informácií" | 198,60 vrátane DPH |
obj . 165/14 | 10.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410465 | Július Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske |
17624860 | Deratizačné práce | 280,10 bez DPH |
obj. 156/14 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410464 | Topnad, a.s. Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany |
36528978 | oprava vozidla Škoda Octávia | 328,42 vrátane DPH |
obj. 171/14 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410463 | Lindstöm, s. r. o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 10/2014 | 61,82 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410462 | Marián Kajan - Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | informačné a kopírovacie služby | 3552,00 vrátane DPH |
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013 | obj. 145A/14 | 07.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 |
41410461 | Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o. J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce n/B. |
34103775 | prenájom priestorov | 300,00 bez DPH |
06.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410460 | Zap.vodárenská spol, a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné 10/2014 | 381,17 vrátane DPH |
č.19/2004/P | 06.10.2014 | 25.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410459 | ELUMED, s.r.o. Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce n/B. |
36351571 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410458 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 1028,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410457 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 11/2014 | 636,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 4093/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410456 | SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11, Bratislava 26 |
35815256 | dodávky plynu 11/2014 | 4897,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410455 | MUDr. Mazanová M. R. Štefánika 105, 972 23 Dolné Vestenice |
42145759 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
03.11.2014 | 13.11.2014 | 21.12.2015 | ||
41410454 | MUDr. Teťáková Krušovská 2137, 955 01 Topoľčany |
36542199 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 03.11.2014 | 11.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410453 | MUDr. Valuchová Nitrianska 30, 9580 1 Partizánske |
36341363 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 03.11.2014 | 11.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410452 | MUDr. Gondová Hrnčírikova 1506/05, 958 01 Partizánske |
36715778 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 03.11.2014 | 11.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410451 | IKCOM, s. r. o. M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany |
34149171 | tonery - 3 ks | 212,26 vrátane DPH |
obj. 163/14 | 03.11.2014 | 05.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410450 | UEZ s.r.o. Tolstého 6, 066 01 Humenné |
36483745 | kancelársky nábytok | 1525,00 vrátane DPH |
obj. 148/14 | 31.10.2014 | 04.11.2014 | 21.12.2015 | |
41410449 | Albatros Media, a. s. Hattalova 12, 831 03 Bratislava |
46106596 | Knihy výpočtovej techniky | 110,57 vrátane DPH |
obj. 166/14 | 29.10.2014 | 30.10.2014 | 21.12.2015 |