Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014117 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, vodné-stočné, osvetlenie | 3041,00 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 04.3.2014 | 12.03.2014 | 19.3.2014 | |
201467 | TSU,š.p. Piešťany Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, vodné-stočné,osvetlenie... | 3052,78 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 05.2.2014 | 18.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014385 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda , osvetlenie | 3054,47 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 05.8.2014 | 18.8.2014 | 16.9.2014 | |
2014593 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.12.2014 | 15.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014535 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 bez DPH |
05.11.2014 | 15.11.2014 | 23.3.2015 | ||
2014473 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 06.10.2014 | 10.10.2014 | 29.10.2014 | |
2014429 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elekt. energie | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 02.9.2014 | 09.09.2014 | 29.10.2014 | |
2014383 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.8.2014 | 12.8.2014 | 16.9.2014 | |
2014324 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 01.7.2014 | 11.07.2014 | 29.7.2014 | |
2014274 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 02.6.2014 | 12.06.2014 | 18.6.2014 | |
2014214 | MAGNA E.A.s.r.o. v Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 02.5.2014 | 12.05.2014 | 17.6.2014 | |
2014153 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 01.4.2014 | 09.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014115 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektiny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
201462 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 3091,11 vrátane DPH |
Zmluva č.144/2010 | 04.2.2014 | 11.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014533 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie | 3125,10 vrátane DPH |
04.11.2014 | 21.11.2014 | 23.3.2015 | ||
2014534 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | dodávka -zemný plyn | 3169,00 bez DPH |
04.11.2014 | 18.11.2014 | 23.3.2015 | ||
201490 | Mesto Hlohovec M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec |
00312509 | poplatok za komunálne odpady | 3203,20 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 14.2.2014 | 19.02.2014 | 18.3.2014 | |
2014657 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, osvetlenie, voda | 3243,77 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 31.12.2014 | 21.01.2015 | 23.3.2015 | |
2014471 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | voda, vykurovanie, osvetlenie... | 3252,17 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 02.10.2014 | 20.10.2014 | 29.10.2014 | |
2014335 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | voda, osvetlenie, vykurovanie | 3263,95 vrátane DPH |
04.7.2014 | 18.07.2014 | 30.7.2014 | ||
201421 | TSU,š.p. Piešťany Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovan., voda, osvetlenie... | 3314,75 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 09.1.2014 | 17.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014155 | TSU, š.p. Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, voda, osvetlenie | 3317,62 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 02.4.2014 | 10.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014587 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu | 3733,00 bez DPH |
Zmluva č.9100089971 | 02.12.2014 | 19.12.2014 | 23.3.2015 | |
201457 | SPP, a.s.Bratislava Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 4157,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9100089971 | - | 03.2.2014 | 11.02.2014 | 12.2.2014 |
20143 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 4289,00 vrátane DPH |
Zmluva č.9100089971 | 07.1.2014 | 14.01.2014 | 12.2.2014 | |
2014149 | Mesto Piešťany Námestie SNP 3,92101 Piešťany |
00612031 | komunálne odpady Piešťany | 4392,96 vrátane DPH |
28.3.2014 | 03.04.2014 | 25.4.2014 | ||
2014148 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 4542,00 vrátane DPH |
Zmluva č.9100089971 | 28.3.2014 | 03.04.2014 | 25.4.2014 | |
2014318 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1,81106 Bratislava |
31327681 | nákup tonery | 5502,30 vrátane DPH |
14309/2011- IV/5 | 26.6.2014 | 30.6.2014 | 29.7.2014 | |
2014320 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
26.6.2014 | 23.7.2014 | 29.7.2014 | ||
2014320 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
26.6.2014 | 23.7.2014 | 29.7.2014 | ||
2014208 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 2870/2011-IV/8 16639/2011 , r.č.39/2013 | 28.4.2014 | 21.05.2014 | 17.6.2014 | |
2014147 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 2870/2011-IV/8 16639/2011, r.č. 39/2013 | 26.3.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
201416 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 2870/2011-IV/8 16639/2011 , r.č.39/2013 | obj. č. 20143 | 08.1.2014 | 27.01.2014 | 12.2.2014 |
201495 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7776,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 2870/2011-IV/8 16639/2011, r.č. 39/2013 | 19.2.2014 | 20.02.2014 | 19.3.2014 | |
2014370 | NAVIGA,s.r.o,Piešťany Vrbovská cesta 2511/19, 92201 Piešťany |
43846432 | nákup tonerov | 8545,20 vrátane DPH |
29.7.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 | ||
2014580 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 8790,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda : 39/2013 | 28.11.2014 | 27.12.2014 | 23.3.2015 | |
2014369 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9000,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda : 39/2013 | 25.7.2014 | 22.8.2014 | 16.9.2014 | |
2014259 | Le Cheque Dejenuer Paričkova 18, 82108 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9000,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 2870/2011-IV/8 16639/2011 , r.č.39/2013 | 29.5.2014 | 18.6.2014 | ||
2014655 | FaxCopy Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Tonery | 10198,00 vrátane DPH |
31.12.2014 | 14.01.2015 | 23.3.2015 | ||
2014626 | AGRODEAL-náradie Bulharská 2495/2, 917 01 Trnava |
18049401 | AC- pracovné náradie, oblečenie | 13462,32 bez DPH |
17.12.2014 | 14.01.2015 | 23.3.2015 |