Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za pevné linky a internet | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za pevné linky | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440833 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 01 Košice-Západ |
35815256 | plyn Prešov 10/2014 | 2152,97 bez DPH |
Zmluva č.: 9103905825 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440880 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | plyn 12/2014 - Sabinov | 13 vrátane DPH |
Zmluva č:9105315010 | 02.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |
11440879 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | plyn 12/2014 - Sabinov | 1819,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105314857 | 02.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |
11440881 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ |
35815256 | plyn 12/2014 - prac. Lipany | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:9105315218 | 02.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |
11440945 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | plyn 11/2014 | 91,05 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | plnenie za služby pevnej siete | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 4.2.2014 | |
11440015 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plnenie za dodávku plynu na mesiac január 2014 | 1819 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 | |
11440014 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Plnenie za dodávku plynu na január 2014 | 13,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 | |
11440013 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Plnenie za dodávku plynu na január 2014 | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 03.01.2014 | 13.01.2014 | 5.2.2014 | |
11340950 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Plnenie za dodávku elektriny | 2697,30 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 4.2.2014 | |
11440018 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Plnenie z firemných kariet Diners Club | 1417,49 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 4.2.2014 | |
51440001 | Odborový dom kultúry spol. s r.o. Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
31665071 | Plnenie pre zamestnancov úradu zo sociálneho fondu | 2231 vrátane DPH |
objednávka 10/2013-SoF | 02.01.2014 | 09.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440754 | Diners Club Internat Námestie slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | Platby kartou 9/2014 | 1139,58 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440825 | Diners Club Internat, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou PHL | 1502,76 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440908 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba firemnou kartou 11/2014 | 1455,14 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440152 | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | pečiatky | 86,38 vrátane DPH |
13/2014 | 28.02.2014 | 06.03.2014 | 31.3.2014 | |
11441023 | DELPHI, s.r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovné | 150,00 bez DPH |
30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | ||
11440851 | DELPHI, s.r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovné | 50 bez DPH |
147/2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440407/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 vrátane DPH |
65/2014 | 26.05.2014 | 29.05.2014 | 23.6.2014 | |
11440179 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 bez DPH |
18/2014 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440297/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4 Premier 360 bal | 950,40 vrátane DPH |
40/2014 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440230/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier A4 40bal | 105,60 bez DPH |
22/2014 | 19.03.2014 | 27.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440217/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier 65bal | 187,66 vrátane DPH |
ramcová dohoda 20396/2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440218/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier 65bal | 187,66 vrátane DPH |
ramcová dohoda 20396/2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440637/PO | ORANGE Slovenska,a.s. Metodova 8,621 08 Bratislava |
35697270 | Orange tel. poplatky | 521,30 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 20.08.2014 | 28.08.2014 | 24.9.2014 | |
11440803 | CLEAR-KOváč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 217,32 bez DPH |
108/2014 | 30.10.2014 | 05.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440801 | CLEAR - KOváč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 384,36 vrátane DPH |
101/2014 | 30.10.2014 | 05.11.2014 | 19.11.2014 | |
11440802 | CLEAR - Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
oprava výpočtovej techniky | 97,20 vrátane DPH |
105/2014 | 30.10.2014 | 05.11.2014 | 19.11.2014 | ||
11440800 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 237,60 vrátane DPH |
87/2014 | 30.10.2014 | 05.11.2014 | 19.11.2014 | |
11440622/PO | ALZ s.r.o. Východná 19c, 080 01 Prešov |
36461806 | oprava vozidla PO 286BI | 209,88 vrátane DPH |
102/2014 | 13.08.2014 | 20.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440987 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | oprava vodovodného potrubia | 2207,03 vrátane DPH |
186/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440950 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarní | 143,52 vrátane DPH |
166/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440949 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarní | 252,60 vrátane DPH |
155/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440347/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarni | 179,39 vrátane DPH |
6/2014 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | 21.5.2014 | |
11440349/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarni | 57,60 vrátane DPH |
22/2014 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | 21.5.2014 | |
11440850 | CLEAR-Kováč Ján Dubova 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarne, kopírky | 554,76 vrátane DPH |
124/2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440953 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarne Epson | 87,60 vrátane DPH |
193/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440951 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarne Canon | 81,60 vrátane DPH |
167/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 |