Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440911 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefon. hovory 11/2014 | 849,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440886 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 854,57 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440075 | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Renovácia tonerov | 870,24 vrátane DPH |
rámcová dohoda č.2013/258975 | obj. 5/2014 | 22.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 |
11440594/PO | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Prešov |
31628605 | kancelárske potreby | 899,63 vrátane DPH |
99/2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 17.9.2014 | |
11440378/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 918,71 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440361 | SAD Prešov, a.s. Košická 2, 080 01 Prešov |
36477125 | Prepravné služby | 919,20 vrátane DPH |
Objednávka č.46/2014 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 16.6.2014 | |
11440220/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky material | 927,14 vrátane DPH |
ramcová dohoda č.16658/2012 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440458/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | oprava nefunkčného EZS | 939,78 vrátane DPH |
75/2014 | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440319/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Úhrada transakcii firemných kariet | 949,50 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440297/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4 Premier 360 bal | 950,40 vrátane DPH |
40/2014 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440296/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 7403, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 360bal | 950,40 vrátane DPH |
34/2014 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440340/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 955,70 vrátane DPH |
48/2014 | 22.04.2014 | 25.04.2014 | 21.5.2014 | |
11440840 | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služob. motorového vozidla | 976,45 vrátane DPH |
137/2014 | 12.11.2014 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000316 | nákup- kancelársky materiál | 986,66 vrátane DPH |
161/2014 | 15.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440827 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovory 10/2014 | 994,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.11.2014 | 14.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440614/PO | PcProfi,s.r.o Rumanova 22,, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier 300ks | 1008,00 vrátane DPH |
95/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 23.9.2014 | |
11450399/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | hygienické potreby | 1008,0 vrátane DPH |
56/2014 | 20.05.2014 | 29.05.2014 | 23.6.2014 | |
11440138 | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier 2-vrstvový, 340m | 1008,0 vrátane DPH |
15/2014 | 18.02.2014 | 21.02.2014 | 13.3.2014 | |
11440292/PO | Wolters Kluwers s.r.o. Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
stála objednávka | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440158 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 1057,02 vrátane DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440787 | MHAKO s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | dodanie a montáž čerpadla | 1065,60 vrátane DPH |
136/2014 | 23.10.2014 | 30.10.2014 | 18.11.2014 | |
11440459/POP | SPP a.s. Košice Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
35815256 | vyúčtovanie spotreba plyn | 1067,57 bez DPH |
Zmluva č.9103905825 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440137 | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Renovácia tonerov | 1078,80 vrátane DPH |
rámcová dohoda č.2013/258975 | 16/2014 | 17.02.2014 | 28.02.2014 | 13.3.2014 |
11440284/PO | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Carttrdge 34ks | 1082,40 vrátane DPH |
41/2014 | 07.04.20014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440807 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynov.kotolní 10/2014 | 1110,58 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č. 2014/346217 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440371/Po | Park kultury a oddychu Hlavná 50 |
00187437 | občerstvenie pre účastníkov konferencie ,,EURÓPA NA DOSAH" | 1118,40 vrátane DPH |
50/2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 18.6.2014 | |
11440785 | PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup - náplň do tonera | 1124,35 vrátane DPH |
133/2014 | 16.10.2014 | 30.10.2014 | 18.11.2014 | |
11440229/PO | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | cartridge 34 ks | 1125,60 vrátane DPH |
24/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440928 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 1137,12 vrátane DPH |
163/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440754 | Diners Club Internat Námestie slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | Platby kartou 9/2014 | 1139,58 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440159 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 1146,66 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440878 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1188 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |
11440360 | MHAKO s.r.o. Hlavna 11, 080 01 Prešov |
44455640 | Obsluha plynových kotolní | 1188,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 05.05.2014 | 02.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440270/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | 6.5.2014 | |
11440154 | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | zabezpečenie obsluhy plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440096 | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 08001 Prešov |
44455640 | zabezpečenie obsluhy plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440997 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelársky nábytok | 1194,00 vrátane DPH |
173/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440092 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 1209,77 vrátane DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 04.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440957 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia tonerov do tlačiarní | 1243,32 vrátane DPH |
196/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440141 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 Premier | 1267,20 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 11/2014 | 19.02.2014 | 25.02.2014 | 13.3.2014 |