Faktúry 2014 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440787   MHAKO s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  dodanie a montáž čerpadla  1065,60 
vrátane DPH
  136/2014  23.10.2014  30.10.2014  18.11.2014 
11440724   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  Obsluha kotolní 9/2014  79,20 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služby    01.10.2014  09.10.2014  29.10.2014 
11440718   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  Prehliadka a skúška komínov, Prešov, Sabinov  2764,80 
bez DPH
  116/2014  29.09.2014  09.10.2014  29.10.2014 
11440398/PO   MHAKO s.r.o.
Hlavná 50, 08001 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní  594 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    20.05.2014  23.05.2014  20.6.2014 
11440360   MHAKO s.r.o.
Hlavna 11, 080 01 Prešov
44455640  Obsluha plynových kotolní  1188,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    05.05.2014  02.06.2014  16.6.2014 
11440270/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    02.04.2014  09.04.2014  6.5.2014 
11440154   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  zabezpečenie obsluhy plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068    03.03.2014  06.03.2014  31.3.2014 
11440096   MHAKO,s.r.o.
Hlavná 11, 08001 Prešov
44455640  zabezpečenie obsluhy plynových kotolní  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    05.02.2014  12.02.2014  20.2.2014 
11440948   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  elektr. energia 11/2014  2461,99 
bez DPH
Zmluva č. 5100615106C    17.12.2014  22.12.2014  5.1.2015 
11440856   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  odber elektriny   2608,97 
vrátane DPH
Zmluva č.:5100615106    14.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
11440822   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  spotreba elektriny 9-11/2014  1370,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:5100615106    05.11.2014  12.11.2014  27.11.2014 
11440778   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  vyúčtovanie plynu   2136,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 5100615106    14.10.2014  20.10.2014  12.11.2014 
11440588/PO   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  Preplatok elektriny  175,18 
bez DPH
zmluva č. 5100615106    08.08.2014  18.08.2014  24.9.2014 
11440970   MEDIMEL, s.r.o.
17.novembra 11, 080 01 Prešov
44491646  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    15.12.2014  30.12.2014  5.1.2015 
11440757   MEDIMEL, s.r.o. Prešov
17.novembra 11, 080 01 Prešov
44491646  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    07.10.2014  17.10.2014  29.10.2014 
11440492/PO   MEDIMEL, s.r.o.
17. novembra 11, 080 01 Prešov
44491646  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    23.06.2014  02.07.2014  3.9.2014 
11440196/PO   MEDIMEL, s.r.o.
17. novembra 11, 080 01 Prešov
44491646  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    11.03.2014  21.03.2014  22.4.2014 
11440852   EVROFIN, s.r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  nákup cartridge,samolep.štítky  440,64 
vrátane DPH
  142/2014  12.11.2014  25.11.2014  3.12.2014 
11440633/PO   EVROFIN int. spol.e.r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  Cartridge  175,74 
vrátane DPH
  96/2014  19.08.2014  25.08.2014  24.9.2014 
11440123   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava
44563485  InkJet cartrige IJ 35/40/45/50/60  169,74 
vrátane DPH
  12/2014  11.02.2014  17.02.2014  12.3.2014 
11440103   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj  144,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služby zo dňa 27.12.2012    06.02.2014  12.02.2014  20.2.2014 
11440992   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
00000446  nákup-novoročné pohľadnice  36,00 
vrátane DPH
  198/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440750   WESPER, a.s., Košice
Poliklinika Prešov, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov
44653174  zdravotné výkony  383,35 
bez DPH
v zmysle zákona č.: 447/2008    06.10.2014  14.10.2014  12.11.2014 
11440532/PO   Wesper, a.s.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  zdravotné výkony  390,32 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    04.07.2014  18.07.2014  4.9.2014 
11440330/PO   Wesper, a.s.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  zdravotné výkony  515,78 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    07.04.20014  25.04.2014  21.5.2014 
11440023   Wesper, a.s.
Garbiarska 16, 040 01 Košice, prevádzka Poliklinika Sekčov, Jurkovičova 19, 080 01, Prešov
44653174  Zdravotné výkony  453,05 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    07.01.2014  17.01.2014  5.2.2014 
11440821   ALEXANDRERS, s.r.o.
Severná 17/A, 080 01 Prešov
44670508  odborná revízia elektrospotrebičov  2262 
vrátane DPH
  109/2014  05.11.2014  12.11.2014  27.11.2014 
11440944   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup stolový kalendár, diare  836,58 
vrátane DPH
  182/2014  16.12.2014  22.12.2014  5.1.2015 
11440993   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup- diar denný  22,08 
vrátane DPH
  206/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440996   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup-laserové tlačiarne  7470,00 
vrátane DPH
  209/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440994   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup- toner  3124,02 
vrátane DPH
  197/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11441005   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup Skener Epson  617,75 
vrátane DPH
211/2014    23.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440995   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup - spotrebný mater.  298,92 
vrátane DPH
  189/2014  22.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440884   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup Tonerov  2622,17 
vrátane DPH
  162/2014  02.12.2014  08.12.2014  29.12.2014 
11440785   PcProfi s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup - náplň do tonera  1124,35 
vrátane DPH
  133/2014  16.10.2014  30.10.2014  18.11.2014 
11440743   PcProfi,s.r.o
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  Nákup hygienických potrieb  2081,28 
vrátane DPH
  123/2014  07.10.2014  17.10.2014  29.10.2014 
11440704   PcProfi,s.r.o
Rumanova 22,, 080 01 Prešov
44685173  Nákup toner Xerox  2488,08 
vrátane DPH
  117/2014  23.09.2014  30.09.2014  28.10.2014 
11440615/PO   PcProfi,s.r.o
Rumanova 22,, 080 01 Prešov
44685173  toner 16ks  1779,49 
vrátane DPH
  100/2014  12.08.2014  19.08.2014  24.9.2014 
11440614/PO   PcProfi,s.r.o
Rumanova 22,, 080 01 Prešov
44685173  Toaletný papier 300ks  1008,00 
vrátane DPH
  95/2014  12.08.2014  19.08.2014  23.9.2014 
114405026/PO   Pc
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Tonery 22ks  1777,75 
vrátane DPH
  85/2014  08.07.204  15.07.2014  4.9.2014 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť