Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440544/PO | MUDr. Revická Mária 089 01 Svidnik |
31971407 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 11.07.2014 | 18.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440895 | MUDr. Valér Ortančík Ambulancia PLD 66, 082 73 Šarišské Dravce |
31969208 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 02.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440601/PO | Ortančík Valér, MUDr. Šarišské Dravce 66, 082 73 |
31969208 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 01.08.2014 | 20.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440511/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 02.07.2014 | 17.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440438/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440368/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 06.05.2014 | 16.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440168/2014/PO | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73 Šarišské Dravce |
31969208 | zdrav.výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.03.2014 | 17.03. 2014 | 7.4.2014 | |
11440098 | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11441023 | DELPHI, s.r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovné | 150,00 bez DPH |
30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | ||
11440851 | DELPHI, s.r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovné | 50 bez DPH |
147/2014 | 12.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440632/PO | DELPHI spol.s.r.o. Pionierska 24,080 05 Prešov |
31723705 | kredit na parkoviskok | 50,00 bez DPH |
104/2014 | 19.08.2014 | 25.08.2014 | 24.9.2014 | |
11440407/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 vrátane DPH |
65/2014 | 26.05.2014 | 29.05.2014 | 23.6.2014 | |
11440179 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 bez DPH |
18/2014 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440714 | SERVIKOMFORT,s.r.o. Volgogradská 88, 080 01Prešov |
31706053 | Prečistenie odpadového potrubia | 34,20 vrátane DPH |
115/2014 | 29.09.2014 | 03.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440344/PO | SERVIS KOMFORT,s.r.o. Volgogradská 88,080 01 Prešov |
31706053 | prečistenie kanalizácie | 127,62 vrátane DPH |
45/2014 | 25.04.2014 | 30.04.2014 | 21.5.2014 | |
11440395/PO | KLIMAVAL, s.r.o. Pod Táborom 45, 080 01 Prešov |
31667881 | technická prehliadka klimatizácie | 221,76 vrátane DPH |
57/2014 | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 | |
51440001 | Odborový dom kultúry spol. s r.o. Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
31665071 | Plnenie pre zamestnancov úradu zo sociálneho fondu | 2231 vrátane DPH |
objednávka 10/2013-SoF | 02.01.2014 | 09.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440627/PO | EPP, poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | preddavok -zbierka zák, | 60,00 vrátane DPH |
14.08.2014 | 14.08.2014 | 17.9.2014 | ||
11440335/PO | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | zbierka zákonov ročník 2014 | 72,00 vrátane DPH |
stála objednávka | 16.04.2014 | 08.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440264/PO | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | zbierka zákonov | 72 vrátane DPH |
stála objednávka | 02.04.2014 | 08.01.2014 | 6.5.2014 | |
11440144 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | Zbierka zákona ročník 2013 - vyúčtovanie | 67,38 vrátane DPH |
stála objednávka | 21.02.2014 | 04.03.2014 | 31.3.2014 | |
11441024 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátenie nevyčerpaných SL | 43,20 bez DPH |
zmluva 2014/478043 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440905 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 17507,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2014/478043 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440576/PO | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 95544,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 30.09.2013 | 31.07.2014 | 22.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440509/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomašíkova 23/D, 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 23760,00 vrátane DPH |
07/2014/FO/PO | 07.07.2014 | 24.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440364/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 16344,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 05/2014/FO | 06.05.2014 | 27.05.2014 | 23.6.2014 |
11440260/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 21888,00 vrátane DPH |
4/2014/FO/PO | 31.03.2014 | 10.04.2014 | 6.5.2014 | |
11440162 | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov úradu na mesiac marec 2014 | 18864,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 03/2014/FO/PO | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 31.3.2014 |
11440093 | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na mesiac február 2014 | 19800,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 02/2014/FO/PO | 05.02.2014 | 10.02.2014 | 20.2.2014 |
11440016 | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 21456,0 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | Objednávka č.01/2014/FO/PO | 07.01.2014 | 23.01.2014 | 31.1.2014 |
11440738 | GO travelSlovakia,s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava |
31380123 | Nákup - letenka | 503 bez DPH |
126/2014 | 06.10.2014 | 09.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440447/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31380123 | jedálne kupóny | 28800,0 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 06/2014/FO/PO | 06.06.2014 | 27.06.2014 | 15.7.2014 |
11440401/PO | GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava |
31380123 | letenka | 382 bez DPH |
64/2014 | 22.05.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 | |
11441006 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441007 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11440473/PO | Wolters Kluwers s.r.o. Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | publikácia Zákon o rodine | 19,80 vrátane DPH |
stála objednávka | 13.08.2014 | 24.06.2014 | 15.7.2014 | |
11440292/PO | Wolters Kluwers s.r.o. Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
stála objednávka | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440862 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup TONER Cartridge Canon | 528,50 vrátane DPH |
151/2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440528/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Cartridge 16ks | 1699,14 vrátane DPH |
82/2014 | 09.07.2014 | 15.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440329/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 21ks | 704,03 vrátane DPH |
47/2014 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 15.5.2014 |