Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440079 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Zálohové platby za služby spojené s užívaním nebyt. priestorov | 1893,00 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010/OP | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440707 | PRO Safety SK s.r.o. Tarasa Ševčenka 2/A, 080 014 Prešov |
46523065 | Nákup pracovného odevu - rukavice | 1896 vrátane DPH |
107/2014 | 24.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440590/PO | PRO Safety SK s.r.o. Tarasa Ševčenka 2/A |
46523065 | ochranné pracovné pomôcky | 1896 bez DPH |
98/2014 | 11.08.2014 | 15.08.2014 | 17.9.2014 | |
11440333/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toner 15ks | 1910,10 vrátane DPH |
43/2014 | 16.04.2014 | 24.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440935 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | dodanie a montáž terminálu k vstupnej bráne | 1963,92 vrátane DPH |
181/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440986 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11440907 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | náklady za upratovacie služby 11/2014 | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 09.12.2014 | 16.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440838 | C&S Group, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 10/2014 | 1992,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 12.11.2014 | 19.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440737 | C&S GROUP s.r.o. Štefániková1369/41,071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie služby 9/2014 | 1992 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služby zo dňa 13.08.2014 | 06.10.2014 | 09.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440873 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | prenájom nebytov.priestorov | 1993 bez DPH |
Zmluva č.:151/2010/OP | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 5.12.2014 | |
11440810 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov 11/2014 | 1993,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č.:151/2010/PO | 03.11.2014 | 07.11.2014 | 19.11.2014 | |
11440709 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 001 Prešov |
37937693 | Prevádzkové náklady | 1993,00 bez DPH |
zmluva o nájme 151/2010/OP | 25.09.2014 | 30.09.2014 | 28.10.2014 | |
11440577/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 001 Prešov |
37870475 | užívanie nebytových priestorov 8/2014 | 1993,00 vrátane DPH |
zmluvač.151/2010 | 01.08.2014 | 11.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440083 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2006,78 vrátane DPH |
ramcová dohoda č.16658/2012 | 7/2014 | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 20.2.2014 |
11440385/PO | SPP a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemný plyn | 2074,07 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 13.05.2014 | 16.05.2014 | 18.6.2014 | |
11440999 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 2078,26 vrátane DPH |
194/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440712 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 2079,94 vrátane DPH |
118/2014 | 26.09.2014 | 03.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440743 | PcProfi,s.r.o Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | Nákup hygienických potrieb | 2081,28 vrátane DPH |
123/2014 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440778 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | vyúčtovanie plynu | 2136,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100615106 | 14.10.2014 | 20.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440833 | SPP, a.s. Košice Moldavská 12, 040 01 Košice-Západ |
35815256 | plyn Prešov 10/2014 | 2152,97 bez DPH |
Zmluva č.: 9103905825 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440987 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | oprava vodovodného potrubia | 2207,03 vrátane DPH |
186/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
51440001 | Odborový dom kultúry spol. s r.o. Námestie mieru 1, 080 01 Prešov |
31665071 | Plnenie pre zamestnancov úradu zo sociálneho fondu | 2231 vrátane DPH |
objednávka 10/2013-SoF | 02.01.2014 | 09.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440821 | ALEXANDRERS, s.r.o. Severná 17/A, 080 01 Prešov |
44670508 | odborná revízia elektrospotrebičov | 2262 vrátane DPH |
109/2014 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
11441014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kancelársky materiál | 2343,22 vrátane DPH |
212/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11440948 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektr. energia 11/2014 | 2461,99 bez DPH |
Zmluva č. 5100615106C | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440704 | PcProfi,s.r.o Rumanova 22,, 080 01 Prešov |
44685173 | Nákup toner Xerox | 2488,08 vrátane DPH |
117/2014 | 23.09.2014 | 30.09.2014 | 28.10.2014 | |
11440856 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | odber elektriny | 2608,97 vrátane DPH |
Zmluva č.:5100615106 | 14.11.2014 | 25.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440884 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup Tonerov | 2622,17 vrátane DPH |
162/2014 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 29.12.2014 | |
11340950 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Plnenie za dodávku elektriny | 2697,30 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 4.2.2014 | |
11440718 | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | Prehliadka a skúška komínov, Prešov, Sabinov | 2764,80 bez DPH |
116/2014 | 29.09.2014 | 09.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440384/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | faktúra za elektrinu | 2783,03 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 13.05.2014 | 16.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440998 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelárske stoličky | 2808,00 vrátane DPH |
172/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úhrada za poštové služby | 2831,00 bez DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 13.01.2014 | 20.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440309/PO | SPP a.s. Košice Moldavska 12, 04011Košice |
35815256 | spotreba plynu | 2888,27 bez DPH |
Zmluva č.9103905825 | 09.04.2014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11441000 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup- obálky | 2896,08 vrátane DPH |
195/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440984 | Maťaš J.-JOMA Nábytok Masarykova 14/A, 040 01 Košice |
30238021 | nákup-kancelársky nábytok | 2962,30 vrátane DPH |
191/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440925 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné 11/2014 | 3032,80 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440994 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup- toner | 3124,02 vrátane DPH |
197/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440131 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektrickej energie- vyúč. fa | 3143,10 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 13.02.2014 | 21.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440414/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájomné jún 2014 | 3242,25 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010 | 29.05.2014 | 30.05,2014 | 23.6.2014 |