Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440990 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 528,18 vrátane DPH |
203/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440989 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 671,90 vrátane DPH |
200/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440998 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelárske stoličky | 2808,00 vrátane DPH |
172/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440997 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelársky nábytok | 1194,00 vrátane DPH |
173/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440983 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilne hovory | 450,67 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440995 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup - spotrebný mater. | 298,92 vrátane DPH |
189/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441006 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441007 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441004 | ALZ, s.r.o. Východná 19/C, 080 01 Prešov |
36461806 | údržba služobného motorového vozidla | 471,65 vrátane DPH |
170/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441005 | PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup Skener Epson | 617,75 vrátane DPH |
211/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441010 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | mimoriadne upratov.služby | 360 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441009 | C&S GROUP, s.r.o. Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | mimoriadne upratovacie služby | 360 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby z 13.08.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441011 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00035697 | mobilné hovory | 320,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441012 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 452,04 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11441021 | MEDI-D.B., s.r.o. Bzenov 082 42 |
36498271 | zdravotné výkony | 390,32 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441020 | TOTE, s.r.o. Marka Čulena 4748/43, 080 01 Prešov |
04645446 | zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441024 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátenie nevyčerpaných SL | 43,20 bez DPH |
zmluva 2014/478043 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11441014 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kancelársky materiál | 2343,22 vrátane DPH |
212/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441022 | Vokup klim, s.r.o. Prešov Šebastovská 4, 080 06 Prešov |
36652121 | oprava potrubia-kúrenie | 150,00 vrátane DPH |
217/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441016 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
00003029 | materiál na údržbu | 76,79 vrátane DPH |
216/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441013 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 1275,00 vrátane DPH |
194/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441015 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | materiál na opravu a údržbu | 165,75 vrátane DPH |
215/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441023 | DELPHI, s.r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovné | 150,00 bez DPH |
30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |