Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440069 | MUDr. Jozef BULÍK, prakt. lekár pre dospelých Brezovica 396, 082 74 |
31975569 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 14.01.2014 | 28.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440070 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 15.01.2014 | 28.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440071 | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Kábel HDMI a VGA | 37,20 vrátane DPH |
Objednávka č.4/2014 | 21.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440072 | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | servisná prehliadka | 134,40 vrátane DPH |
rámcová dohoda 2013/325698 | Objednávka č.01/2014 | 21.01.2014 | 27.01.2014 | 12.2.2014 |
11440074 | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | Servisná prehliadka MV | 85,54 vrátane DPH |
rámcová dohoda 2013/325698 | obj. 2/2014 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | 12.2.2014 |
11440075 | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Renovácia tonerov | 870,24 vrátane DPH |
rámcová dohoda č.2013/258975 | obj. 5/2014 | 22.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 |
11440076 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Zálohové platby za služby spojené s užívaním nebyt. priestorov | 1893,00 bez DPH |
Zmluva o nájme č.151/2010/OP | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440077 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Nájomné | 3242,25 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010/OP | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440078 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Nájomné | 3242,25 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010/OP | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440079 | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Zálohové platby za služby spojené s užívaním nebyt. priestorov | 1893,00 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 151/2010/OP | 27.01.2014 | 31.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440080 | MB - PED,s.r.o. Zemplinska 9, 080 01 Prešov |
36699942 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 27.01.2014 | 04.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440081 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektrina | 1370,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 30.01.2014 | 04.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440082 | Nowe KolorySP. z o.o. Niedzwiedzia 29B |
141760552 | Fotoaparát | 158,00 vrátane DPH |
objednávka | 31.01.2014 | 27.01.2014 | 12.2.2014 | |
11440083 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2006,78 vrátane DPH |
ramcová dohoda č.16658/2012 | 7/2014 | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 20.2.2014 |
11440084 | STEPS NITRA Renáta Hrobová Novozámocká 194, 949 05 Nitra |
40494748 | Údržbárske náradie | 179,39 vrátane DPH |
Telefonická objednávka | 23.01.2014 | 23.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440085 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn -pracovisko Sabinov- kotolňa | 13,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440086 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Zemný plyn - pracovisko Lipany | 425,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440087 | SPP a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka zemný plyn - Slovenská 87, Prešov | 1819,- vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440092 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 1209,77 vrátane DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 04.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440093 | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky na mesiac február 2014 | 19800,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 02/2014/FO/PO | 05.02.2014 | 10.02.2014 | 20.2.2014 |
11440094 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Železiarsky materiál na údržbu | 40,09 vrátane DPH |
10/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440095 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Materiál na údržbu | 64,55 vrátane DPH |
10/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440096 | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 08001 Prešov |
44455640 | zabezpečenie obsluhy plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440097 | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440098 | MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66 082 73, Šarišské Dravce |
31969208 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440099 | Pediater MB, s.r.o. Švabska 41/A, 080 05 Prešov |
35911026 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440100 | MP Medik s.r.o. Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany |
46604341 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440101 | SVIMED,s.r.o., MUDr. Švirk Ján Masarykova 26, 080 01 Prešov |
46967095 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440102 | AMNIS RHEI, s.r.o. K amfiteátru 8, 080 01 Prešov |
45940291 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 06.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440103 | EVROFIN int.spol.s.r.o. Heyduková 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služby zo dňa 27.12.2012 | 06.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440104 | B H Media Group s.r.o. Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica |
46623728 | Kredity pre SMS - Brana .sk | 132,00 bez DPH |
stála objednávka | 06.02.2014 | 31.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440104/2014/PO | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | želez.materiál | 14,81 vrátane DPH |
20/2014 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 7.4.2014 | |
11440105 | EDOS-PEM, s.r.o Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Seminár k zákonu č.122/2013 Z.z. - 11 účastníkov | 649,- vrátane DPH |
Telefonická objednávka | 07.02.2014 | 28.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440106 | C&S GROUP s.r.o. Štefaniková 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | Upratovacie služby - január 2014 | 1561,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služby zo dňa 9.8.2013 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440107 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | firemné karty Diners- pohonné hmoty | 1328,50 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440108 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za pevné linky | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za pevné linky a internet | 76,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440110 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440111 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Prenájom IP telefónov | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440112 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 |