Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440504/PO | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky materiál | 71,34 vrátane DPH |
79/2014 | 02.07.2014 | 14.07.2014 | 3.9.2014 | |
11440503/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky materiál | 413,33 vrátane DPH |
79/2014 | 02.07.2014 | 14.07.2014 | 3.9.2014 | |
11440406/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky tovar | 58,51 vrátane DPH |
59/2014 | 23.05.2014 | 29.05.2014 | 23.6.2014 | |
11440283/PO | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky materiál | 27,82 vrátane DPH |
44/2014 | 07.04.20014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440282/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Železiarsky materiál | 46,43 bez DPH |
44/2014 | 07.04.20014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11440117/2014/PO | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | želez. materiál | 46,05 vrátane DPH |
20/2014 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 7.4.2014 | |
11440104/2014/PO | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | želez.materiál | 14,81 vrátane DPH |
20/2014 | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 7.4.2014 | |
11440094 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Železiarsky materiál na údržbu | 40,09 vrátane DPH |
10/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440095 | Železiarstvo PREDOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | Materiál na údržbu | 64,55 vrátane DPH |
10/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440990 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 528,18 vrátane DPH |
203/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440989 | SIBAL M.-remeseln.potreby Weberova 9, 0801 Prešov |
31246231 | nákup-pracovná obuv | 671,90 vrátane DPH |
200/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440546/PO | Wares Abdul, MUDr. Kluknava 190, 053 51 Kluknava |
31262716 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.06.2014 | 21.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440862 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup TONER Cartridge Canon | 528,50 vrátane DPH |
151/2014 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440528/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Cartridge 16ks | 1699,14 vrátane DPH |
82/2014 | 09.07.2014 | 15.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440329/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 21ks | 704,03 vrátane DPH |
47/2014 | 15.04.2014 | 24.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440209/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 6ks | 458,98 vrátane DPH |
ramcová dohoda 14309/2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440207/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 3ks | 83,49 vrátane DPH |
ramcová dohoda 10297/11-IV/8 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440204/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 1ks | 33,72 vrátane DPH |
ramcová dohoda 10297/11-IV/8 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440211/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 4ks | 319,60 vrátane DPH |
ramcová dohoda 14309/2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440208/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | cartridge HP 6ks | 378,36 vrátane DPH |
ramcová dohoda 14309/2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440210/PO | Xepap, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 4ks | 309,46 vrátane DPH |
ramcová dohoda 14309/2011 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440205/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 1ks | 33,72 vrátane DPH |
ramcová dohoda 10297/11-IV/8 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440206/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 2ks | 35,80 vrátane DPH |
ramcová dohoda 10297/11-IV/8 | 17.03.2014 | 25.03.2014 | 22.4.2014 | |
11440/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | cartridge 24ks | 1885,52 vrátane DPH |
17/2014 | 14.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440235/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | cartridge 2ks | 112,88 vrátane DPH |
23/2014 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440161/2014/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Cartridge | 389,90 vrátane DPH |
19/2014 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 7.4.2014 | |
11440473/PO | Wolters Kluwers s.r.o. Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | publikácia Zákon o rodine | 19,80 vrátane DPH |
stála objednávka | 13.08.2014 | 24.06.2014 | 15.7.2014 | |
11440292/PO | Wolters Kluwers s.r.o. Mlynske nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
stála objednávka | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 | |
11441006 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11441007 | PosAm, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | USB token, predlžovací kábel | 99,58 vrátane DPH |
204/2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11440738 | GO travelSlovakia,s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava |
31380123 | Nákup - letenka | 503 bez DPH |
126/2014 | 06.10.2014 | 09.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440447/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31380123 | jedálne kupóny | 28800,0 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 06/2014/FO/PO | 06.06.2014 | 27.06.2014 | 15.7.2014 |
11440401/PO | GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava |
31380123 | letenka | 382 bez DPH |
64/2014 | 22.05.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 | |
11441024 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | vrátenie nevyčerpaných SL | 43,20 bez DPH |
zmluva 2014/478043 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 8.1.2015 | |
11440905 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup stravných lístkov | 17507,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2014/478043 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440576/PO | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 95544,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 30.09.2013 | 31.07.2014 | 22.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440509/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomašíkova 23/D, 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 23760,00 vrátane DPH |
07/2014/FO/PO | 07.07.2014 | 24.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440364/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 16344,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 05/2014/FO | 06.05.2014 | 27.05.2014 | 23.6.2014 |
11440260/PO | LE Cheque Dejeuner,s.r.o.,Bratislava Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 21888,00 vrátane DPH |
4/2014/FO/PO | 31.03.2014 | 10.04.2014 | 6.5.2014 | |
11440162 | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov úradu na mesiac marec 2014 | 18864,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 03/2014/FO/PO | 06.03.2014 | 12.03.2014 | 31.3.2014 |