Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440771 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete 9/2014 | 1428,19 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440616/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sprava a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 12.08.2014 | 20.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440541/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 4.9.2014 | |
11440457/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
114400316/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.04.2014 | 16.04.2014 | 15.5.2014 | |
11440185/2014/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Sprava a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.03.2014 | 13.03.2014 | 7.4.2014 | |
11440110 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440018 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Plnenie z firemných kariet Diners Club | 1417,49 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 09.01.2014 | 15.01.2014 | 4.2.2014 | |
11440397/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1407,62 vrátane DPH |
31/2014 | 16.05.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440396/PO | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Cartridge 38 ks | 1399,20 vrátane DPH |
58/2014 | 16.05.2014 | 23.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440568/PO | Fordat s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Renovácia Cartridge 45 ks | 1386,00 vrátane DPH |
81/2014 | 25.07.2014 | 11.08.2014 | 23.9.2014 | |
11440887 | Rotaprint, s.r.o. Pekinska 6, 040 13 Košice 13 |
36188794 | tlačiarenské služby | 1380,00 vrátane DPH |
146/2014 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440822 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | spotreba elektriny 9-11/2014 | 1370,00 vrátane DPH |
Zmluva č.:5100615106 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440356 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1370,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 02.05.2014 | 02.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440081 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektrina | 1370,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5100615106C | 30.01.2014 | 04.02.2014 | 20.2.2014 | |
11340873/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Preplatok za elektrinu | 1364,12 bez DPH |
Zmluva č.5100615106C | 12.12.2013 | 16.12.2013 | 2.1.2014 | |
11440589/PO | Diners Club Internat Námestie slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1353,10 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 17.9.2014 | |
11440711 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 1342,85 vrátane DPH |
119/2014 | 26.09.2014 | 03.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440782 | Fordat, s.r.o. Fordat, s.r.o., Konštantinová 6, Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 1334,28 vrátane DPH |
130/2014 | 15.10.2014 | 20.10.2014 | 12.11.2014 | |
11440107 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | firemné karty Diners- pohonné hmoty | 1328,50 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 12.3.2014 | |
11440586/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
365701460 | vodné stočné | 1290,72 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 23.9.2014 | |
11441013 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup-kopírovací papier | 1275,00 vrátane DPH |
194/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
11440392/PO | MHAKO s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
00044455 | oprava kotolní | 1268,88 vrátane DPH |
29/2014 | 14.05.2014 | 21.05.2014 | 20.6.2014 | |
11440141 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 Premier | 1267,20 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 11/2014 | 19.02.2014 | 25.02.2014 | 13.3.2014 |
11440957 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia tonerov do tlačiarní | 1243,32 vrátane DPH |
196/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440092 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 1209,77 vrátane DPH |
Zmluva č.50-000049173/PO2011 | 04.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440997 | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | nákup-kancelársky nábytok | 1194,00 vrátane DPH |
173/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440878 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1188 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |
11440360 | MHAKO s.r.o. Hlavna 11, 080 01 Prešov |
44455640 | Obsluha plynových kotolní | 1188,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 05.05.2014 | 02.06.2014 | 16.6.2014 | |
11440270/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 02.04.2014 | 09.04.2014 | 6.5.2014 | |
11440154 | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | zabezpečenie obsluhy plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 03.03.2014 | 06.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440096 | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 08001 Prešov |
44455640 | zabezpečenie obsluhy plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440159 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 1146,66 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 31.3.2014 | |
11440754 | Diners Club Internat Námestie slobody 11, 81106 Bratislava |
35757086 | Platby kartou 9/2014 | 1139,58 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440928 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 1137,12 vrátane DPH |
163/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440229/PO | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | cartridge 34 ks | 1125,60 vrátane DPH |
24/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 16.4.2014 | |
11440785 | PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119, 080 06 Prešov |
44685173 | nákup - náplň do tonera | 1124,35 vrátane DPH |
133/2014 | 16.10.2014 | 30.10.2014 | 18.11.2014 | |
11440371/Po | Park kultury a oddychu Hlavná 50 |
00187437 | občerstvenie pre účastníkov konferencie ,,EURÓPA NA DOSAH" | 1118,40 vrátane DPH |
50/2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 18.6.2014 | |
11440807 | MHAKO, s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynov.kotolní 10/2014 | 1110,58 vrátane DPH |
Zmluva na poskyt.služby č. 2014/346217 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440284/PO | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Carttrdge 34ks | 1082,40 vrátane DPH |
41/2014 | 07.04.20014 | 14.04.2014 | 12.5.2014 |